號漏報了幾月份的?
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
就一個月份的,但是是二三年的那個月份,就是因為本來是按實發(fā)的那個去報,然后那個月一下子忘記掉,就按按具體的報了。那就少發(fā)了一個,就是少報了一個那個月的嘛。
整個月份沒有申報嗎?
就是我每個月我都有去申報它,沒有漏掉,只是說我有一個月份的那個工資,我應(yīng)該是按實發(fā)工資來報的,但是我報了是具體的工資。
對呀,等于那個月我就往后報了呀。本來就比如說我那個月12月份,我應(yīng)該報的是十十月的工資表,是11月發(fā)放的嘛。然后我12月我直我直接報11月的工資表,等于說我10月份這個月我就沒了。
修改十二月份的吧,申報兩個月的,但是你看下個稅有影響吧
我是23年的,。。等于24年一整個月都是這樣。,等于就是往后報了,
那你更正吧,每個月更正,可以修改,自己修改就行。
后來就一直這樣,也要這樣更正嗎??系統(tǒng)可以更正嗎?還是要去大廳,,
在系統(tǒng)可以更正的
我這個月申報,備注之前漏報的可以嗎
可是影響個人的收入呀,你這個月申報,屬于這個月的收入屬于2025年的,他收入一年一做匯算清繳。
金額不多就是了,這種被查到會罰款嗎?
罰款是不一定的,就是影響個人收入。