你好,可以網(wǎng)上更正申報
個稅申報的時候把員工性別填錯了,上個月已經(jīng)申報一次了,這個月才發(fā)現(xiàn),該怎么修改
個人所得稅申報完了 發(fā)現(xiàn)申報錯誤 還可以修改嗎
單位個稅這個月發(fā)現(xiàn)上個月的報表報錯了,正確和錯誤的都是零申報,現(xiàn)在還能修改嗎,怎么改法?
以前年度申報的增值稅如果在過了幾年才發(fā)現(xiàn)申報錯誤,還可以改嗎
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上個月的個稅申報錯了,還可以網(wǎng)上改申報嗎?
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應(yīng)交進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
還不是只能在申報個稅的那臺電腦上更正申報?
是的,在哪里申報就哪里更正
我可以把多申報的在這個月申報的時候減掉嗎?
規(guī)范來說不可以這樣的
老師,我們申報個稅是按照計提的次月申報,不是按照發(fā)放次月申報的,這樣可以嗎?
可以,這種實務(wù)中稅務(wù)也是允許的
那我申報年終獎的時候可以按照計提金額一次申報,發(fā)放分兩次發(fā)放嗎?
發(fā)放分幾次看你們自己公司的,政策沒有要求