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老師,工廠結(jié)束經(jīng)營(yíng),有些固定資產(chǎn)已經(jīng)分?jǐn)偼炅艘矝](méi)有殘值。,那這些固定資產(chǎn)還要作清理嗎

2025-06-12 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 15:18

清理殘值 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6178 追問(wèn) 2025-06-12 15:21

已經(jīng)分?jǐn)偼?,沒(méi)殘值的

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:26

你現(xiàn)在要做變賣收入的業(yè)務(wù)

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快賬用戶6178 追問(wèn) 2025-06-12 15:51

是的。但有些已經(jīng)沒(méi)有任何收人也沒(méi)有任何費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:54

那么 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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清理殘值 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2025-06-12
你好,這個(gè)是按這個(gè)清理前填寫 ,要是前年清理不需要填寫,去年清理是按清理前去填寫
2021-05-17
?你好? ?1.? 是的 。 可以去 附固定資產(chǎn)明細(xì)的時(shí)候 做 刪除 ; 2.? ? ?如果你要使用 可以單獨(dú)做備查賬了。 就不在固定資產(chǎn)? 表格去體現(xiàn)了? ?
2022-03-15
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-08-17
你好,做處置分錄就是了 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-07-05
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