你好,是多少?zèng)]有發(fā)票?
高新機(jī)械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會(huì),填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購(gòu)員王彩萍出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)。?填寫“ 差旅費(fèi)報(bào)銷單”實(shí)報(bào)金額3 500 元,附單據(jù)5張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款1 500 元,稅額90元;?同時(shí)交回余款現(xiàn)金500元,結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)。1 填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單” 實(shí)報(bào)金額5300元,附單據(jù)6張,其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元,結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購(gòu)進(jìn)潤(rùn)滑油并驗(yàn)收入庫(kù)。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價(jià)20元、價(jià)款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報(bào)銷單”報(bào)銷市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)并以庫(kù)存現(xiàn)金付訖。 有沒(méi)有那個(gè)好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
某個(gè)員工離職了,公積金沒(méi)有及時(shí)操作減員,導(dǎo)致公積金給他多交了2個(gè)月總計(jì)1000元,這兩個(gè)月員工是已經(jīng)離職了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)后員工只肯退回一半金額500元。 然后為什么沒(méi)有發(fā)現(xiàn)呢,是因?yàn)榱硪粋€(gè)員工入職沒(méi)有給他做增員,然后另一個(gè)員工要給他補(bǔ)繳2個(gè)月公積金,這個(gè)錢由公司出,這個(gè)分錄怎么做啊老師
4月9日,某事業(yè)單位從銀行提取現(xiàn)金5 000元備用,當(dāng)日辦公室李某出差借差旅 費(fèi)現(xiàn)金3 000 元;收到職工抗疫捐款現(xiàn)金50 000元;當(dāng)日賬款核對(duì)中發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺 200元。4月10日,經(jīng)查短缺現(xiàn)金200元系屬于無(wú)法查明原因部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后辦理了核銷。4月15日,李某出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3 260元,以現(xiàn)金補(bǔ)足其差額;將員工捐款5萬(wàn)元及單位捐款20萬(wàn)元(轉(zhuǎn)賬) 支付給某社會(huì)公益組織。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我這邊遇到了一個(gè)社保退回的問(wèn)題,有個(gè)員工9月社保是360.06元。9月工資沒(méi)有發(fā)的,她辭職了,然后9月社保291.48元退回我們公司用來(lái)沖減11月的個(gè)人繳納社保金額,醫(yī)療68.58沒(méi)有退,我這邊11月繳納社保3人總額是977.16,但是打印出來(lái)的社保費(fèi)是685.68元,就是這個(gè)退回的差額291.48元是怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬(wàn)元,1月份工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶。借款1萬(wàn)元已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來(lái) ,掛借款再?zèng)_工資,這個(gè)分錄是怎樣的呀?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
12600元沒(méi)有發(fā)票
你好,按報(bào)銷金額入賬,只是這個(gè)12600不能稅前扣除。
那12600元沒(méi)有發(fā)票 但是申請(qǐng)備用金24000元也以對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了這個(gè) 12600元沒(méi)有發(fā)票礙事嗎
你好,這個(gè)不影響的。只是不能稅前扣除。
哦哦 好的
謝謝老師 意思就是有票的可以做成本入賬是嗎
你好,是的,就是這樣了。