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請問老師,我們公司有個員工2023年12月20日借款1萬元,1月份工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶。借款1萬元已記入費用,現(xiàn)在要調(diào)出來 ,掛借款再沖工資,這個分錄是怎樣的呀?

2024-09-11 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-11 08:45

借:應(yīng)付職工薪酬-備用金 3770.97 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3770.97 借:管理費用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-借款 10000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 6229.03 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 6229.03

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快賬用戶7035 追問 2024-09-11 08:55

老師,當時員工借的1萬元我是做的借:費用 貸:銀行存款。這筆我要先沖銷再按照您說的這個分錄再做嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-11 08:57

對,首先沖銷原來的分錄: 借:費用 -10000 貸:銀行存款 -10000 然后按照之前給的分錄操作。這樣就調(diào)整好了。

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借:應(yīng)付職工薪酬-備用金 3770.97 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3770.97 借:管理費用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-借款 10000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 6229.03 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 6229.03
2024-09-11
你好 借款1萬元當時已記入費用,現(xiàn)在要調(diào)出來,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用 再沖工資(以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶) 借:銀行存款,應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款
2024-09-12
你好,老板的私卡在財務(wù)上屬于現(xiàn)金管理嗎你們?
2024-09-13
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款1萬, 借其他應(yīng)付付款1萬,貸銀行存款
2024-02-20
這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款28786
2025-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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