借:管理費(fèi)用350
貸:應(yīng)付職工350
借:應(yīng)付職工350
貸:銀行存款350
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人350
貸:銀行存款350
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個(gè)人承擔(dān)部分500,公司承擔(dān)部分500,他在9月份的時(shí)候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細(xì)表上有他的公積金明細(xì),公積金明細(xì)表中個(gè)人承擔(dān)部分的公積金總額是17800,公司承擔(dān)的公積金總額是17800元;工資表中個(gè)人承擔(dān)的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社??傤~是35600元,老師,請問9月份公積金計(jì)提、繳納和工資計(jì)提的分錄分別怎么寫
老師您好,是新開公司,只招了1個(gè)人 比如說:月工資10000元(當(dāng)月工資,下月發(fā)放) 單位承擔(dān)社保2666元,個(gè)人承擔(dān)1050元 公積金單位承擔(dān)500元,個(gè)人承擔(dān)500元, 個(gè)稅是118.5元 當(dāng)月月底要怎么做賬呢?怎么寫計(jì)提的分錄呢?
老師你好,已經(jīng)離職的員工,本月沒有薪資,但是給她繳納了社醫(yī)保,也就是她的個(gè)人部分公司承擔(dān)了共350元,那么計(jì)提本月薪資和申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是不是等于給她發(fā)放了350元薪資
老師您好,是新開公司,公司要給一個(gè)合伙人繳納社保, 月初打入賬戶5000 單位承擔(dān)社保2666元,個(gè)人承擔(dān)1050元 公積金單位承擔(dān)500元,個(gè)人承擔(dān)500元, 個(gè)稅是118.5元 當(dāng)月月底要怎么做賬呢?怎么寫計(jì)提的分錄呢?
老師您好,是新開公司,公司要給一個(gè)合伙人繳納社保, 月初打入賬戶5000 單位承擔(dān)社保2666元,個(gè)人承擔(dān)1050元 公積金單位承擔(dān)500元,個(gè)人承擔(dān)500元, 個(gè)稅是118.5元 (老師社保公積金個(gè)稅都是次月繳納) 當(dāng)月月底要怎么做賬呢?怎么寫計(jì)提的分錄呢?
支付給法院的執(zhí)行費(fèi),記什么科目?
老師,您好在嗎電子口岸那里下載退稅交
老師,補(bǔ)記2022年折舊費(fèi),分錄應(yīng)該怎么寫
老師好,請問一下現(xiàn)在公司是必須要有監(jiān)事嗎,還是可以把監(jiān)事刪除
老師 公司員工5月離職了 6月又來上班了 這樣個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候有問題嗎
請問,應(yīng)付供應(yīng)商10.5元貨款,支付少付0.05元,這個(gè)如何入賬?
老師好!報(bào)考中級(jí)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷證明在以前單位沒有從事會(huì)計(jì)工作,可以填寫會(huì)計(jì)工作嗎?會(huì)不會(huì)被查出來
老師,我們公司今天新買了一個(gè)公司,改了一個(gè)新名字,我想問一下財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)是要沿用之前公司的數(shù)據(jù)嗎?
申報(bào)工資表的時(shí)候數(shù)據(jù)是230383.06元,但后面人事那邊改數(shù)據(jù)出納發(fā)工資的數(shù)據(jù)是230833.06元,中間差了450元,這名員工也離職了,怎么處理呢?
老師,我們給離職員工發(fā)放離職補(bǔ)償金,請問是掛管理費(fèi)用_解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償還是管理費(fèi)用-職工辭退福利
老師您好公積金是當(dāng)月就繳納了比如4月銀行繳納700單位和個(gè)人,分錄怎么辦
現(xiàn)要這兩個(gè)分錄銀行是支付了700
現(xiàn)在這兩個(gè)分錄銀行是支付了700
那我等到5月發(fā)放4月份工資怎么在工資里扣呀
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款
老師5月發(fā)4月工資在貸其他應(yīng)收款對吧
是的, 是的,就是這樣的
老師我做社保分錄是個(gè)人部分是其他應(yīng)付款個(gè)人,這個(gè)不沖突吧
最好是做同一個(gè),這樣好沖些
老師您好我想把他放到其他應(yīng)付款里
那你前面也用這個(gè)就可以