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老師您好,是新開公司,公司要給一個(gè)合伙人繳納社保, 月初打入賬戶5000 單位承擔(dān)社保2666元,個(gè)人承擔(dān)1050元 公積金單位承擔(dān)500元,個(gè)人承擔(dān)500元, 個(gè)稅是118.5元 當(dāng)月月底要怎么做賬呢?怎么寫計(jì)提的分錄呢?

2023-10-14 00:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-14 00:32

您好!收錢 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本等5000 交社保 借,管理費(fèi)用2666 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分1050 貸,銀行存款 公積金 借,管理費(fèi)用500 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分500 貸,銀行存款 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保/個(gè)人公積金 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅118.5 貸,銀行存款

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快賬用戶5993 追問 2023-10-14 00:46

老師,計(jì)提呢?

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快賬用戶5993 追問 2023-10-14 00:47

老師上月社保公積金個(gè)稅,下月繳納,怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-10-14 09:05

您好!計(jì)提社保 借,成本費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 公積金同理 然后繳納時(shí)就是最開始那個(gè)分錄了

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您好!收錢 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本等5000 交社保 借,管理費(fèi)用2666 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分1050 貸,銀行存款 公積金 借,管理費(fèi)用500 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分500 貸,銀行存款 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保/個(gè)人公積金 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅118.5 貸,銀行存款
2023-10-14
您好! 借管理費(fèi)用—社保2666 —公積金500 其他應(yīng)收(付)款—社保1050 —公積金500 貸應(yīng)付職工薪酬—各對(duì)應(yīng)科目
2023-10-14
你好,這個(gè)1萬是應(yīng)發(fā)工資,包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金個(gè)稅是嗎?
2023-07-14
你實(shí)際發(fā)放工資,不是2900,扣除了個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用啊
2021-08-16
借:管理費(fèi)用等206000 貸:應(yīng)付職工薪酬206000 借:管理費(fèi)用500 貸:其他應(yīng)付款500 借:應(yīng)付職工薪酬206000 貸:銀行存款206000 借:其他應(yīng)付款500 貸:銀行存款500
2021-05-11
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