你好,如果確定不了,查不到之前的。建議你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
老師好,現(xiàn)接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目存在19萬(wàn)多的借方余額一直沒(méi)做處理,也不使用這個(gè)科目了,我現(xiàn)在怎么處理呢,要調(diào)整嗎
應(yīng)交稅金前期沒(méi)有計(jì)提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬(wàn),怎么調(diào)整,實(shí)際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬(wàn)多 按照老師的分錄調(diào)整,但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
老師,前任會(huì)計(jì)的賬上未交增值稅有余額,但是實(shí)際是沒(méi)有未交稅款的,這個(gè)科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)不對(duì),我找到原因是上一年有一個(gè)月增值稅沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),還有一個(gè)是今年的一個(gè)月交稅時(shí)科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了,明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)了,但資產(chǎn)負(fù)債表重算后怎么沒(méi)變呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒(méi)有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無(wú)余額,我不知道怎么調(diào)整
老師:請(qǐng)問(wèn):企業(yè)給員工發(fā)放的差旅補(bǔ)助、誤餐費(fèi)、工資里發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,有免征個(gè)稅的文件 ,文號(hào)是哪個(gè)呢?
您好,銷售員出差的餐費(fèi)要計(jì)入銷售費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?
老師,您好!個(gè)人名義買的兩輪電動(dòng)車,可以拿回公司報(bào)銷嗎?怎么入賬好呢?
老師,收到稅務(wù)局24年3月更正申報(bào)的增值稅附加稅退款,這筆會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
開發(fā)票購(gòu)買方信息可以不填購(gòu)房地址,開戶行,銀行賬號(hào)經(jīng)辦人嗎
老師,你好,我有個(gè)朋友的公司現(xiàn)在要注銷,應(yīng)收賬款有9.9萬(wàn),其他應(yīng)付款有10元,未分配利潤(rùn)有-1000元,現(xiàn)金有幾十元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)注銷申報(bào)如何填寫?需要額外繳納稅款嗎?謝謝
老師,哈哈哈,老師一個(gè)供應(yīng)商同時(shí)給兩個(gè)超市送貨的,我們御景超市退了貨所以供應(yīng)商應(yīng)該給御景超市補(bǔ)560.5元,另外一個(gè)超市貨款是3202.8元,然后兩個(gè)超市對(duì)沖后一起給供應(yīng)商貨款3202.8減560.5等于2642,3,最后支付了供應(yīng)商2642.3元,分開入賬嗎,嘿嘿
計(jì)提工資是計(jì)提的下個(gè)月工資還是當(dāng)月發(fā)放工資呢
公司代扣個(gè)稅不足1元,是不用支付的,2月份我們有個(gè)稅0.51,但是我們工資計(jì)提分錄也計(jì)提了這個(gè)不足1元的個(gè)稅,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬也少了0.51(但是因?yàn)槲纯劭钜簿臀磸膯T工工資中扣除),應(yīng)交個(gè)稅一直有0.51元的余額,這個(gè)要怎么處理? 這個(gè)0.51元不用交稅,能否把當(dāng)初計(jì)提的分錄紅沖掉?
高速通行費(fèi)要如何扺扣
好的,老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。