同學,你好 去增加稅種,然后給員工申報個稅
老師,個稅申報遇到一個比較扭的問題,我們單位有一名員工跟公司約定的是稅后工資20000,沒有任何社保和附加扣除這些,申報所得個稅由單位付,他個人不用付個稅,單位做工資表的時候實發(fā)工資和應發(fā)工資那欄都是寫的20000,中間沒有任何費用扣除,那我在申報個稅系統(tǒng)時候能直接在本期收入那欄也就是稅前工資那直接填成20000申報不能
個體工商戶申報經營所得的時候,成本費用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報個稅的,并且電子稅務局的稅種認定里也沒有工資薪金的稅目,這個情況下我還需要給員工申報個稅嗎?成本費用里還能加上工資的金額來申報經營所得嗎?
老師,我現在要做工資,需要在個稅扣繳端導個稅,看這個人需要交多少個稅,沒有新增員工,是直接在綜合所得申報-正常工資薪金所得那里下載模板導入進去就可以了嘛?已經先更新專項附加扣除了,模板只要填標紅的必寫項就可以的吧?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務,我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計入成本,沒有走應付職工薪酬科目,只有一些管理人員計入應付職工薪酬,也申報個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數據是成本里面的工資加上應付職工薪酬工資得的數據。那現在我公司需要申報殘保金,我公司的工資總額的數據,怎么填啊
老師,我現在要變更12月個人所得稅,因為涉及到提成,但是12月個人所得稅我已經報了,現在我要把他們提成計算到去年全年一次性獎金收入,但是我進入個人所得稅系統(tǒng)又沒得變更,就只有把12月工資薪金所得那里有個清楚數據,是不是需要清楚數據后重新填寫12月工資薪金
印花稅22年跟23年的進項部分沒有交。這個是不是要給滯納金的啊。滯納金是多少的啊
我們是小微企業(yè),沒有“以前年度損益調整”科目,在2024年9月,發(fā)現2023年度及之前年度的研發(fā)支出轉入了主營業(yè)務成本(實際應轉入管理費用-研究費用),于是在2024年9月補結轉主營業(yè)務成本至管理費用-研究費用,使得主營業(yè)務成本為負(因為2023年末已結平,2024年初主營業(yè)務成本為0),管理費用-研究費用金額變多。但是在2025年7月,我在檢查賬務時發(fā)現2024年9月補結轉分錄有很多做重復了,于是我反結賬2025年9月分錄,將重復的幾筆刪除了,但是對所繳納的企業(yè)所得稅金額沒有影響,因為改之前和改之后利潤都是負的。請問有影響嗎?目前在申報科技型中小企業(yè),但是由于管理費用-研究費用高于成本費用而無法進行,該如何調整?
去年工資計提的比實際發(fā)放的少,那匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出的賬載金額(計提金額)實際發(fā)生額(實際發(fā)放金額)稅收金額(實際發(fā)放金額)對嗎
你好老師,請問一下,我公司為裝飾設計工程服務有限公司,現在沒有勞務資質,能開勞務發(fā)票嗎?
老師,因為差評收到的罰款應該怎么做賬
在網上購買東西,找店家開了普票或專票,發(fā)票沒有同貨一起寄回,那發(fā)票可以直接在網上打印出來做賬嗎?
老師,上個月開出去的品名,庫里不夠結轉,怎么贊估,數量和單價怎么確認
費用憑普通發(fā)票或專用發(fā)票(稅務局才認可),但現實去店里買的東西,店家沒辦法開增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,只手寫發(fā)票和蓋店家名的章,這樣的手寫發(fā)票能做賬嗎
單位車賣給個人需要交什么稅
我有一個問題,A、甲公司以所持丙公司20%股權(具有重大影響)交換乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股權(未達到重大影響)換取丙公司的一塊土地,A和B誰才適用 非貨幣性資產交換準則 ?
增加稅種要帶什么資料
同學,你好 營業(yè)執(zhí)照、經辦人身份證,公章