現(xiàn)在房屋過戶給你們了沒有?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬以上的材料必須從我們公司公對(duì)公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬以下的,分包方自己買的,供應(yīng)商把發(fā)票開給我們,這部分材料款分包方拿來發(fā)票,我們?cè)趺醋哔~?
老師你好!我想咨詢一下,我們購(gòu)入固定資產(chǎn)。他的合同價(jià)是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價(jià)款做了一個(gè)固定資產(chǎn)。貸方做的是長(zhǎng)期應(yīng)付款。付按揭款的時(shí)候,我做的是借長(zhǎng)期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對(duì)方給我開了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
老師請(qǐng)教下你:我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,材料商開發(fā)票開給我們70萬,我們公司已付款53萬,然后還差17萬未付 現(xiàn)在是這種情況,掛靠人自己已付7萬,意思就是實(shí)際還差10萬未付 但這個(gè)公司已注銷了,那么請(qǐng)問一下這種情況應(yīng)該怎么辦啊,1.掛靠人付的7萬怎么來沖我們公司的應(yīng)付賬款,2.注銷了剩下的10萬還掛在應(yīng)付賬款了怎么辦啊
網(wǎng)約車銷售公司,現(xiàn)在客戶要買車,付款2萬首付,其它貸款10萬,我們從商家拿車,付款1萬,貸款下來直接付到商家,然后我們又買了5千的保險(xiǎn)。因?yàn)殚L(zhǎng)沙要跑網(wǎng)約車要掛靠公戶。一所以商家開票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票也是開給我公司。買保險(xiǎn)開票也是開的我公司。這個(gè)賬怎么做分錄?
你好老師,我們公司購(gòu)買了一輛汽車,今天用現(xiàn)金繳納了一萬,汽車總金額是35萬,等提車后在繳納首付15萬,后期我們公司分期。這個(gè)賬我們?cè)趺醋撸瑢?duì)方給我們開發(fā)票是按照全款給我們開發(fā)票嗎?不過那個(gè)一萬是現(xiàn)金繳納的,不是公戶出去的,
通行費(fèi)發(fā)票電子稅務(wù)局里如何下載打印,
管理費(fèi)用應(yīng)小于或者等于上月管理費(fèi)用。要解釋這個(gè)指標(biāo),怎么簡(jiǎn)潔明了的組織語言。 事情是這樣的,因?yàn)槿ツ?2月工資少計(jì)提了,今年1月直接在當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了。審計(jì)調(diào)整為以前年度損益調(diào)整,今年1月補(bǔ)計(jì)提的要沖減出來,導(dǎo)致本月管理費(fèi)用變負(fù)數(shù)了。這個(gè)
老師 請(qǐng)教下 余額表2221應(yīng)交稅費(fèi)與下面這種二級(jí)三級(jí)明細(xì)科目之間的關(guān)系是什么 2221的借方發(fā)生額等于哪些科目的合計(jì) 貸方又是等于哪些科目的合計(jì) 余額呢?
老師你好,個(gè)人所得稅綜合所得在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)繳稅申報(bào)了還可以在自然人電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?更正的話也會(huì)繳稅但是是更正本月的申報(bào)
老師,合同簽訂日期在公司成立以前有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
現(xiàn)在的新版電子稅務(wù)局納稅人開通電子稅局從哪里進(jìn)呀
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目沒有備案,做了加計(jì)扣除,現(xiàn)在S局查了,還可以備案嗎?
企業(yè)為員工購(gòu)買團(tuán)體人身險(xiǎn)保單,這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,所得稅稅前能扣除嗎?
我的出口幣種是港幣,但是這里要我填美元的匯率,要怎么做
企業(yè)處置汽車怎么做賬務(wù)處理
沒有過戶給我們呢,等房款全部打清以后才給過戶,首付款還差40萬,貸款98萬也還沒下來呢
預(yù)付賬款借、預(yù)付賬款貸、銀行存款。
那等房屋過戶給我們以后,我就轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn),然后次月計(jì)提折舊嗎?過戶給我們以后,也是毛坯房,我們還得裝修,裝修完以后再搬進(jìn)去辦公,那這些裝修產(chǎn)生的費(fèi)用我怎么做賬?
需要裝修的,你先做在建工程裝修費(fèi)一塊做固定資產(chǎn)里面 裝修完畢,可以使用了你的折舊
那我是這樣做嗎?分期付首付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款-辦公室房款? 貸銀行存款? ?然后裝修的時(shí)候:借:在建工程-裝修費(fèi)? ?貸:銀行存款? ?然后裝修完把預(yù)付賬款跟在建工程轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)嗎?然后在次月計(jì)提折舊嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是人家過戶給我們我就計(jì)入固定資產(chǎn)呢?還是等過戶給我們裝修完搬進(jìn)去再計(jì)入固定資產(chǎn)?
對(duì)的,是的,裝修完畢可以使用了,才可以做固定資產(chǎn)。
那預(yù)付賬款跟在建工程轉(zhuǎn)的時(shí)候,分錄是這樣做不?借:固定資產(chǎn)? 貸:預(yù)付賬款? ?在建工程嗎?? ?那就是裝修所產(chǎn)生的所有費(fèi)用都要加到固定資產(chǎn)里面嗎
你好,房屋借在建工程貸預(yù)付賬款,裝修借在建工程貸預(yù)付賬款或者是銀行存款。完工之后借固定資產(chǎn)貸在建工程。買來的這個(gè)房屋,只要過戶的話,你就做在建工程了。
那現(xiàn)在就是人家還沒給我們過戶,過戶以后我們就可以做在建工程了,是吧?老師,那目前分期付給人家的首付款我就先做:借:預(yù)付賬款? 貸:銀行存款? ?然后我們給人家付清房款人家給我們開發(fā)票然后過戶給我們,我們裝修我就做:借:在建工程-裝修費(fèi)? 貸:預(yù)付賬款(這是把之前預(yù)付給人家的首付款都做平) 裝修完使用的時(shí)候我就做:借:固定資產(chǎn)(這個(gè)里面包括裝修費(fèi)跟房子總價(jià))? 貸:在建工程? 那貸款產(chǎn)生的利息我是不是也全部要算到辦公室總價(jià)里面呢?
是 貸款利息是資本化的,才可以做在建工程。如果是費(fèi)用化的話,做財(cái)務(wù)費(fèi)用。