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商貿(mào)企業(yè)當(dāng)期增值稅出口免稅銷售額1000萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)的用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元。當(dāng)期還有內(nèi)銷貨物,當(dāng)期期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元。 那么申請(qǐng)?jiān)鲋刀惓隹谕硕愂峭?30萬(wàn)還是期末這10萬(wàn)呢?

2025-06-12 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 07:55

你好,退稅率和你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率一樣的情況下是130

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 07:58

那我這批貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被我內(nèi)銷貨物抵扣的差不多沒(méi)了,我還是能按130萬(wàn)退稅是嗎?

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 07:59

還是說(shuō)我購(gòu)進(jìn)的用于出口的這批貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不能用于申報(bào)抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:03

如果你抵扣了內(nèi)銷,他就直接不退稅的。你現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,然后再重新開(kāi)。

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 08:06

我想走出口退稅,那我這個(gè)購(gòu)進(jìn)的用于出口的貨物取得的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么操作?

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 08:06

賬務(wù)上怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:08

你們單位開(kāi)紅字確認(rèn)單,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,然后再重新開(kāi)借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后取得了發(fā)票之后,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 08:11

現(xiàn)在不用說(shuō)我們單位的問(wèn)題。 我就是想知道作為一個(gè)商貿(mào)企業(yè),增值稅出口退稅的貨物,銷售時(shí)走免稅貨物銷售額,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理呢? 在沒(méi)出口前先進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣,出口后再進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所得稅成本嗎?收到退稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:18

如果你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)出不允許抵扣 對(duì)的是的, 進(jìn)項(xiàng)不處理啊,他做的是出口退稅呀

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 08:55

那商貿(mào)企業(yè)用于出口的購(gòu)進(jìn)貨物帶來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,是不申報(bào)抵扣呢?還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:57

你好,選擇退稅勾選可以退稅不是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:57

還是你要準(zhǔn)備放棄退稅還是不退稅?

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 09:01

要退稅的

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快賬用戶8438 追問(wèn) 2025-06-12 09:02

就是我不明白,我現(xiàn)在這邊要出口的貨物帶來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,我該怎么弄,是申報(bào)到本期進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是不予申報(bào)抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 09:04

你好,你選擇了退稅勾選附表2,26~28,還有35行里面填寫(xiě)。他沒(méi)法作為進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣的,他也不是選擇的抵扣勾選。

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當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是800*(13%-10%)=24 應(yīng)交增值稅是113/1.13*13%-(130-24)=-93
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2022-10-17
這個(gè)就是當(dāng)期應(yīng)納稅額,就是那銷項(xiàng)再減去進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等于全部進(jìn)項(xiàng)稅額減去那個(gè)不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個(gè)出口稅率差13%減10%。
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1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬(wàn)元)
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