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Q

某自營(yíng)出口企業(yè)(增值稅一般納稅人),出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為10%。2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的的價(jià)款1000萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅130萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。 (2)當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額100萬(wàn)元,貨款113萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月以一般貿(mào)易方式自營(yíng)出口800萬(wàn)元 (4)該企業(yè)上期無(wú)期末留抵稅款 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額、當(dāng)期應(yīng)退增值稅稅額和當(dāng)期免抵稅額和留抵稅額分別是 A80 B93 C0 D13

2021-10-12 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 08:14

當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是800*(13%-10%)=24 應(yīng)交增值稅是113/1.13*13%-(130-24)=-93

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快賬用戶4955 追問(wèn) 2021-10-12 12:29

老師,這道題是多選題哇

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:08

該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額、當(dāng)期應(yīng)退增值稅稅額和當(dāng)期免抵稅額和留抵稅額分別是BC

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快賬用戶4955 追問(wèn) 2021-10-12 13:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-12 13:11

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當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是800*(13%-10%)=24 應(yīng)交增值稅是113/1.13*13%-(130-24)=-93
2021-10-12
你好,您的問(wèn)題涉及計(jì)算,老師正在計(jì)算,請(qǐng)稍等。
2022-10-17
你好 本期出口額是多少
2022-11-30
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬(wàn)元)
2020-10-23
你好同學(xué),我來(lái)講一下
2023-11-23
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