你好,可以計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。
無形資產(chǎn)土地,在籌備期和經(jīng)營期分別攤銷計入什么科目?員工聚餐餐費(fèi)在籌備期計什么科目?
工廠籌建期間,員工用餐,記開辦費(fèi)還是記員工用餐
工廠籌建期間,檢測費(fèi)用記在什么科目
公司開辦期誤餐費(fèi)記什么科目
公司籌辦期間的招待費(fèi)計入什么科目?
老師,我是輪胎銷售企業(yè),公司車輛自用輪胎一條,怎么做賬
什么情況下報關(guān)單會出現(xiàn)雙抬頭
就是我們有一份合同對方違約,定金就是變成違約金,合同介紹中間人要我們要返點(diǎn)費(fèi)用,如返給他一般轉(zhuǎn)賬注明什么,我們已經(jīng)叫他寫保證書了。
收到一張2萬的發(fā)票,對公支付2萬與現(xiàn)金支付有哪些影響
老師,招聘費(fèi)分錄怎么做?
您好。我們出口退稅運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)給個人違規(guī)嗎?
房產(chǎn)中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實(shí)際扣完手續(xù)費(fèi)剩49,請問我按50確認(rèn)收入還是49塊,手續(xù)費(fèi)單確認(rèn)嗎
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
籌辦期間買的辦公用品(比如打印機(jī)、冰箱、桌椅等和招待客戶的(飲用水零食、茶葉等) 記什么科目
你好,你可以按實(shí)際來做,也可以都入開辦費(fèi)。
有需要入固定資產(chǎn)的嗎? 冰箱 打印機(jī) 桌椅 保險柜 碎紙機(jī) 檔案柜
你好,你看金額有多少,超過5000的,入固定資產(chǎn)。
以上這些需要入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入管理費(fèi)用
你好,超過5000的入固定資產(chǎn)。
領(lǐng)導(dǎo)買了一臺手機(jī)5500元 讓報銷了 這個怎么記賬呀 計費(fèi)用還是記固定資產(chǎn)呀
你好,要做就做固定資產(chǎn)了。
直接做管理費(fèi)用報銷不合規(guī)嗎
你好,看你定多少金額做固定資產(chǎn)
老師 我沒明白 發(fā)票金額是5499
你好,比如你們是5000以上做固定資產(chǎn),就應(yīng)該入固定資產(chǎn)了
剛成立的公司 還沒有規(guī)定 這怎么弄呀
你好,老師建議你就按5000來了。
本月結(jié)賬時 提示這個資產(chǎn)卡片金額與總賬不平 這是啥情況 怎么解決呀 購入固定資產(chǎn)我是這樣入分錄的 借 固定資產(chǎn)-手機(jī)5499 貸 其他應(yīng)付款-老板5499 這樣做對嗎?老板只報銷不給他打錢先掛賬
你好對的這個憑證沒錯,你的固定資產(chǎn)填入固定資產(chǎn)卡片的時候是怎么填的?
老師 入固定資產(chǎn)之前必須要錄固定資產(chǎn)卡片嗎?入固定資產(chǎn)的記賬流程是什么?使用期限根據(jù)什么填?我圖片填的對嗎?
你好,這個每個軟件不一樣,其實(shí)你不做固定資產(chǎn)卡片也是可以的。