補(bǔ)賬分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) - 礦權(quán) 50 貸:資本公積 - 資本溢價(jià) 50 附件: 原礦權(quán)評(píng)估報(bào)告(證明作價(jià) 1050 元)、公司章程(約定出資構(gòu)成); 情況說(shuō)明(說(shuō)明漏記原因及補(bǔ)賬依據(jù))。 印花稅: 按補(bǔ)記的 50 元資本公積 ×0.025% 計(jì)算,稅額 0.0125 元(實(shí)務(wù)中可能因不足 1 角免繳)
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
股東陳以他100%持股的公司a,與股東黃出資400萬(wàn)共同成立公司甲,公司甲注冊(cè)資本600萬(wàn),股東陳占60%..股東黃占40%。其中公司a經(jīng)過(guò)評(píng)估,賬面固定資產(chǎn)30萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)(軟件著作權(quán),商標(biāo))評(píng)估價(jià)值580萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)賬面0元。公司a之前是代理記賬。2023用新軟件期初建賬的時(shí)候,賬上有固定資產(chǎn)30萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬580萬(wàn)。資本公積580萬(wàn)。2023年1月建賬,無(wú)形資產(chǎn)都有計(jì)提攤銷(xiāo)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)無(wú)形資產(chǎn)賬上錯(cuò)誤想要調(diào)整成0。之前無(wú)形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬,導(dǎo)致資本公積增加580萬(wàn),而資本公積580已經(jīng)繳納印花稅。1-10月的財(cái)務(wù)報(bào)表上都是有無(wú)形資產(chǎn)?,F(xiàn)在如果把無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整成0,相應(yīng)資本公積也成0。那之前繳納的印花稅可以申請(qǐng)退回嗎?另外3季度財(cái)務(wù)報(bào)表有無(wú)形資產(chǎn)580萬(wàn),資本公積580萬(wàn),而4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上無(wú)形資產(chǎn)0,資本公積0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)方面的問(wèn)題呢?謝謝老師!
老師,咨詢股權(quán)方面問(wèn)題,我公司注冊(cè)資本600萬(wàn),開(kāi)始有兩個(gè)股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實(shí)繳56萬(wàn),乙實(shí)繳24萬(wàn),后我接手后看公司賬上有兩個(gè)股東,老板甲說(shuō) 乙已經(jīng)撤了,實(shí)際現(xiàn)在是甲自己實(shí)際出資了80萬(wàn),給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說(shuō)工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實(shí)收資本變成一個(gè)人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬(wàn),那個(gè)24萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的股權(quán)沒(méi)體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問(wèn)題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實(shí)繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個(gè)人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個(gè)人所得稅? 3.實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價(jià)和溢價(jià)怎么寫(xiě)好,怎么做合理? 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝老師了
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開(kāi)支,收款按約定的價(jià)格開(kāi)具仔豬銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方公司,年終匯算根據(jù)我們平時(shí)墊付的開(kāi)支以及他們付的款決算。購(gòu)進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對(duì)方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對(duì)方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價(jià)300元,這個(gè)300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開(kāi)的發(fā)票金額以及平時(shí)我們的墊付情況來(lái)算找補(bǔ),請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)開(kāi)支買(mǎi)飼料獸藥及開(kāi)支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會(huì)計(jì)記的是應(yīng)收賬款—對(duì)方公司,這樣記對(duì)不對(duì)?
銷(xiāo)售吃飯買(mǎi)東西送直接送給客戶計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是要視同銷(xiāo)售呢?
發(fā)票可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)教下,殘保金的申報(bào)中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進(jìn)銷(xiāo)存中的期初和本期入庫(kù)和本期出庫(kù)=期初余額,周期時(shí)間就按采購(gòu)對(duì)賬周期對(duì)吧,因?yàn)槲铱纯傎~科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計(jì)提本期發(fā)生入庫(kù)金額是對(duì)賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫(kù)領(lǐng)用也是和采購(gòu)對(duì)賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫(kù)是9/30完工入庫(kù)了,這和問(wèn)題1沖突嗎
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶定期定額,一個(gè)月的額度是1萬(wàn)八,我看他的稅率是3%,如果這個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個(gè)月10月了,10月他要報(bào)一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得,10月他這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該怎么報(bào)???他是應(yīng)該用10萬(wàn)減去成本,按利潤(rùn)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還是按速算扣除的那個(gè)稅率走,還是按這個(gè)3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊(cè)地址還是實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,有文件規(guī)定嗎