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老師顧客有退換貨時(shí),有200元是換了其他商品,有60元是員工墊付的返給了客戶這是分錄怎樣寫

2025-06-11 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-11 10:12

按退貨,沖減收入與成本,再銷售其他商品,確認(rèn)收入

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快賬用戶7291 追問 2025-06-11 10:17

借:應(yīng)收賬款-200 其他應(yīng)付賬款62 貸:主營業(yè)務(wù)收入-190.1 主營業(yè)務(wù)收入-69.31 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額-2.59這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 10:18

你這借貸不平衡,且做的合并分錄易出錯(cuò)

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快賬用戶7291 追問 2025-06-11 10:19

老師怎樣寫好

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齊紅老師 解答 2025-06-11 10:24

退貨,做收入相反分錄,成本相反分錄
換了其他商品,按銷售處理

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快賬用戶7291 追問 2025-06-11 10:52

老師我主要想問一共是262元其中200元換其他的了那62元是員工墊付的這時(shí)分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2025-06-11 10:58

借:應(yīng)收賬款-客戶 -262 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
借 :主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù))

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齊紅老師 解答 2025-06-11 10:59

借:應(yīng)收賬款-客戶 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
借:應(yīng)收賬款-客戶 62 貸:其他應(yīng)付款-員工 62

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按退貨,沖減收入與成本,再銷售其他商品,確認(rèn)收入
2025-06-11
退回來的 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 換出去的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 直接折價(jià)的 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2021-07-17
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-01-17
您好,意思是你們100元白白得到了是吧
2022-11-24
你好,當(dāng)時(shí)收到充值的時(shí)候做的是預(yù)收賬款嗎?
2023-12-07
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