您好,產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 ,這個(gè)金額是賬上的存貨金額
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時(shí) 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫(kù)存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯(cuò)了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營(yíng)業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬(wàn)元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬(wàn),貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),我寫(xiě)欠張三寫(xiě)0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn),張三給自己的提成沒(méi)有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),銷售費(fèi)用0.1萬(wàn),貸銀行存款—1萬(wàn),對(duì)嗎老師
老師好 有一筆業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄 有筆銷售收入1400,贈(zèng)送產(chǎn)品了1400的產(chǎn)品給客戶,這個(gè)1400是收了客戶的帶店費(fèi)現(xiàn)在等于說(shuō)以1400的產(chǎn)品返給客戶了,但是這個(gè)帶店費(fèi)收回來(lái)又給負(fù)責(zé)銷售人員分了700,這塊帶店費(fèi)的收入,我分錄是,借,銀行貸其他業(yè)務(wù)收,給負(fù)責(zé)銷售人員700分錄是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資700貸應(yīng)付職工工資帶店費(fèi),現(xiàn)在問(wèn)贈(zèng)送給客戶1400的產(chǎn)品怎么做分錄
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
小天老師好 我是統(tǒng)一月底結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的 所以說(shuō) 現(xiàn)在這筆我就不用做任何賬務(wù)處理了是嗎
哦 我月底的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 所以這筆 要做其他業(yè)務(wù)成本是吧
您好,是的是的,我們也是月末一次性把本月出庫(kù)的一起結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不一樣是嗎?因?yàn)檫@個(gè)是贈(zèng)品給客戶,所以結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是嗎?
您好,是的,我們把那個(gè)其他業(yè)務(wù)收入也改為主營(yíng)業(yè)收入,贈(zèng)送是視同銷售,也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就不用分開(kāi)寫(xiě)分錄了
好的 謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!