你好,當時收到充值的時候做的是預收賬款嗎?
老師好!公司有個員工想辦貸款,要工資流水,然后把錢轉(zhuǎn)入老板娘私戶,私戶又轉(zhuǎn)入公司戶,公司給員工代發(fā)2月個的工資,就是走了個賬,這個一進一出的會計分錄怎么寫?那這筆錢是不是最后公戶還要沖回?會計分錄又怎么寫?
老師,汽車噴漆技術服務行業(yè),客戶訂單都是在app上,由于客戶不做噴漆修復了,需要在app上給客戶退款,但小程序里沒有了余額,員工墊付充值了5千,小程序后臺客服給辦理了退款,充的錢是在小程序里。像這種退款怎么做賬
老師好,我們公司每個季度給工會交工會經(jīng)費,上個月我們公司的法人用工會的名字買的暑期送清涼的飲料,開的工會的發(fā)票,工會給報銷了,給了張支票,我去開戶行辦理進賬了,錢打到對公賬戶了,因為是法人先墊付錢買的,我的會計分錄該怎樣做?
商戶小程序沒有余額了,員工墊付充值了一千,給客戶退款,如何做賬,小程序綁定的是公司賬戶,每天收入在小程序里然后再提現(xiàn)到公司賬戶。
老師員工墊付給商戶APP充值了一千給客戶辦理退款,充值的錢是沒有進去綁定的公司賬戶里,給員工報銷,怎么會計分錄
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
充值時沒有做賬
充值的錢是沒有直接進銀行賬戶
那你現(xiàn)在補上借銀行存款,貸預收賬款,借預收賬款貸其他應付款。
我們是每天的收入在APP上,第二天提現(xiàn)到銀行賬戶
你好,借預收賬款,貸其他應付款,個人墊付的做這個。