?同學(xué),你好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額是指企業(yè)因享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減少的企業(yè)所得稅稅額?。該政策允許企業(yè)在實(shí)際研發(fā)支出基礎(chǔ)上,按一定比例增加扣除額,從而降低應(yīng)納稅所得額,最終實(shí)現(xiàn)稅款減免
老師好,想咨詢下研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額 跟研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額是一個(gè)意思嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)加計(jì)扣除減免稅是指的哪個(gè)數(shù)?例如有研發(fā)100,21年按照100%加計(jì),那么指的是哪個(gè)數(shù)?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,加計(jì)扣除減免稅金額是指的哪部分?jǐn)?shù)據(jù),是指研發(fā)費(fèi)用乘以0.75的金額嗎?
老師 高企所得稅減免額數(shù)據(jù)包含研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?
我司收到一張專票,因開(kāi)票有誤,如果下個(gè)月被全額紅沖的話,勾選平臺(tái)能看到紅字專票嗎?原藍(lán)色專票還能勾選嗎?
供方4月份開(kāi)票,需方已認(rèn)證抵扣。5月供方紅沖,確認(rèn)單上寫無(wú)需確認(rèn),6月初,需方已在附表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但提示確認(rèn)單和稅務(wù)局比對(duì)不符,該如何處理
老師,15以前的賬,貨款付了,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)要怎么處理,現(xiàn)在也開(kāi)不進(jìn)來(lái)了
老師,個(gè)稅客戶端那里個(gè)稅已申報(bào),工資填錯(cuò)了要重新申報(bào)怎么操作?
老師,現(xiàn)金是負(fù)數(shù),要怎么去調(diào)成正數(shù)?
老師,您好,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是不是父母都是60歲標(biāo)準(zhǔn)
老師個(gè)體戶我今天點(diǎn)了預(yù)檢狀態(tài)就變?yōu)榍逅懔丝梢猿蜂N嗎
在筋斗云里面做日記賬,只用登記支出,是不是科目就一直用銀行存款就行
老師,請(qǐng)問(wèn)因質(zhì)量問(wèn)題,退運(yùn)回來(lái)的貨物要怎么處理?外貿(mào)出口的
今天開(kāi)通的個(gè)體戶日期要怎么選擇啊
根據(jù)7號(hào)公告規(guī)定,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,從2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,從2023年1月1日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
老師,我理解,但是我不知道參考哪個(gè)數(shù)據(jù)?
允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用:企業(yè)允許稅前加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用具體范圍包括:(1)人員人工費(fèi)用;(2)直接投入費(fèi)用;(3)折舊費(fèi)用;(4)無(wú)形資產(chǎn)攤銷;(5)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、新工藝規(guī)程制定費(fèi)、新藥研制的臨床試驗(yàn)費(fèi)、勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi);(6)其他相關(guān)費(fèi)用;(7)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他費(fèi)用。
他這里問(wèn)的是減免的稅額,我是問(wèn)這個(gè),這個(gè)怎么看,
同學(xué),你好 就是你不采用加計(jì)扣除,算出來(lái)的企業(yè)所得稅,然后采用加計(jì)扣除算出來(lái)的企業(yè)所得稅稅額,2者差額就是減免的稅額
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的所得稅減免額 = 可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用 × 企業(yè)所得稅稅率 是這樣意思么?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的