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老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?

2023-02-15 12:26
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 12:28

你好;? ?1.研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅=研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*所得稅稅率? ?;2,。? 高新技術(shù)企業(yè)減免稅=應(yīng)納稅所得額*10%? ??

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你好;? ?1.研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅=研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*所得稅稅率? ?;2,。? 高新技術(shù)企業(yè)減免稅=應(yīng)納稅所得額*10%? ??
2023-02-15
50×75%作為加計(jì)扣除的金額,同學(xué)
2021-07-08
你好 這個(gè)是看你匯算清繳的主表的,也就是A107012表最下面的數(shù)據(jù)的
2023-03-27
同學(xué):您好。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1100萬(wàn),不符合小微優(yōu)惠政策了。 研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額是100萬(wàn),可以加計(jì)扣除75%,加計(jì)扣除減免額:100*75%=75, 應(yīng)納稅所得額:1100-75=1025 企業(yè)所得稅25%,1025*25%=256.25 高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅:1025*15%=153.75 所得稅減免稅額=256.25-153.75=102.5.
2022-02-28
你好!你是小微企業(yè)嗎?
2023-07-17
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