聯(lián)系稅局12366開通銷售貨物的稅種認定
我公司是自己開采銷售建筑石材的公司,增值稅適用稅率為3%,按簡易辦法征收,現(xiàn)在由于購貨方需要13%的發(fā)票,我公司想成立一家新的銷售類公司用于銷售石材,由原公司開具3%發(fā)票給新的銷售公司,再由新公司對外簽訂合同收款,然后開具13%的銷項發(fā)票,請問這一辦法能否可行?有沒有什么風險?
1.某公司是一個年含稅銷售額為400萬元的生產(chǎn)企業(yè),公司每年購進的材料含稅價格一般為300萬元。如果是一般納稅人,公司產(chǎn)品的增值稅適用稅率是13%,如果是小規(guī)模納稅人則適用3%的征收率。該公司會計核算制度健全,有條件被認定為一般納稅人。該企業(yè)是否需要申請認定為一般納稅人呢?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,公司是商用樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,開的都是普票,有物業(yè)管理費6%,車位費6%,停車費9%,場地使用費3%,電費13%,水費9%,門禁卡9%,公賬收款74萬含稅,開普票只開了50萬含稅,還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票,增值稅申報表怎么填哦?比較急,老板明天早上就要看報表,現(xiàn)在沒報12月份稅,報表出不來,老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎?麻煩說詳細點,越詳細越好,比如這些稅率都填在哪個表的第幾行?之前會計報的增值稅主表有簡易計稅
你好,請問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個機電項目,目前我們已經(jīng)開具首付款沒有稅率的發(fā)票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開具是沒有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開具這個發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發(fā)票,那邊部分稅費,后期是怎么計算的?3.因為項目屬于異地項目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預付款也是需要先異地預繳增值稅的,但是這種預付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預繳增值稅嗎?
我司收到一張專票,因開票有誤,如果下個月被全額紅沖的話,勾選平臺能看到紅字專票嗎?原藍色專票還能勾選嗎?
供方4月份開票,需方已認證抵扣。5月供方紅沖,確認單上寫無需確認,6月初,需方已在附表2填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,但提示確認單和稅務局比對不符,該如何處理
老師,15以前的賬,貨款付了,發(fā)票沒有開進來要怎么處理,現(xiàn)在也開不進來了
老師,個稅客戶端那里個稅已申報,工資填錯了要重新申報怎么操作?
老師,現(xiàn)金是負數(shù),要怎么去調(diào)成正數(shù)?
老師,您好,個稅專項附加扣除,是不是父母都是60歲標準
老師個體戶我今天點了預檢狀態(tài)就變?yōu)榍逅懔丝梢猿蜂N嗎
在筋斗云里面做日記賬,只用登記支出,是不是科目就一直用銀行存款就行
老師,請問因質(zhì)量問題,退運回來的貨物要怎么處理?外貿(mào)出口的
今天開通的個體戶日期要怎么選擇啊