您好 先填附表一 稅率6% 填到第5行 第3列和第4列; 停車費9% 填到 第4行 第3列和第4列; 水費9%,門禁卡9% 填到第3行 第3列和第4列; 電費13% 填到第1行 第3列和第4列; 場地使用費3% 填到第12行 第3列和第4列; 未開發(fā)票的部分 如果滿足增值稅的納稅義務 需在第5列和第6列填 根據(jù)不同的稅率 找到對應的行次
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,公司是商用樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,開的都是普票,有物業(yè)管理費6%,車位費6%,停車費9%,場地使用費3%,電費13%,水費9%,門禁卡9%,公賬收款74萬含稅,開普票只開了50萬含稅,還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票,增值稅申報表怎么填哦?比較急,老板明天早上就要看報表,現(xiàn)在沒報12月份稅,報表出不來,老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎?麻煩說詳細點,越詳細越好,比如這些稅率都填在哪個表的第幾行?之前會計報的增值稅主表有簡易計稅
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,12月有未開票公賬收入24萬,24萬當中有物業(yè)管理費6%,現(xiàn)代服務*車位費6%,停車費9%,現(xiàn)代服務*場地使用費3%,門禁卡9%,水費9%,電費13%,水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點,但是沒超出標準),之前會計報增值稅報了簡易計稅,現(xiàn)在報增值稅,這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢?簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢?
老師,我們是商用樓棟的物業(yè)公司,12月有未開票公賬收入24萬,24萬當中有物業(yè)管理費6%,現(xiàn)代服務*車位費6%,停車費9%,現(xiàn)代服務*場地使用費3%,門禁卡9%,水費9%,電費13%,水費和電費是代收代繳的(我們實際收業(yè)主的水電費要比電力局和供水局要高點,但是沒超出標準),之前會計報增值稅報了簡易計稅,現(xiàn)在報增值稅,這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢?簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢?在線等,有點急
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
您好 車位費6% 這個是經(jīng)營租賃嗎? 為什么是6%的稅率 還是簡易計稅
哦,是的老師,6%是簡易計稅,這個填哪個表的第幾行呢?我看到之前會計填的附表3還是4去了,
您好 車位費6% 在附表一 第8行? 第3列和第4列
您好 附表一反應的是銷項稅? 附表二反應的是進項稅? 附表三反應的是差額征稅? 附表四反應的有預繳增值稅和加計扣除? 每一個表的用途都不一樣? 根據(jù)你提供的開票信息 可以填附表一
老師,附表3 差額征稅之前會計好像也填了,增值稅的所有附表都填了,附表3不知道是不是填的水費和電費,因為水費和電費我們是代收代繳的,收業(yè)主水費和電費比電力局和水利局的價格都高一點,但是沒有超出那個標準,如果是填水費和電費填附表3的第幾行呢? 2.老師,之前會計附表4也填了,她說的是填進賬稅額的5%,那這個進賬稅額的5%是填的附表4的第幾行呢
您好? 1、物業(yè)公司收取的水費適用差額征稅 在附表3填報 第2行填寫; 2、? 你們應該是享受現(xiàn)代服務加計扣除 附表四?填寫的是加計扣除 在第6行填寫; 建議你從電子稅務局里面把把之前的申報表打印出來? 比對一下信息
老師,我看到增值稅主表還填了簡易計稅,填簡易計稅是填稅率是多少的呢?填附表幾的第幾行呢? 老師,是這樣的,我看了近一年的賬,之前的2個會計做的賬除了進賬稅額對的上做的賬的數(shù)據(jù)之外,其他所以數(shù)據(jù)都對不上,還有個會計自己做的算稅的文檔,也是除了進賬稅額對的上她算的表格,其他數(shù)據(jù)都對不上,我說我要怎么學習他們之前報稅的模板,壓根除了進賬稅額,其他數(shù)據(jù)沒一個和增值稅申報表的數(shù)對的上的,無語吧,我學都不好學,又著急要數(shù)據(jù),真是無語
老師,我們還有24萬的含稅無票公賬收入,也是物業(yè)管理費6%,現(xiàn)代服務*車位費6%,停車費9%,現(xiàn)代服務*場地使用費6%,電費13%,門禁卡9%,加起來共24萬,分別填在附表幾的第幾行呢?
老師,說錯了,場地使用費3%
物業(yè)管理費6% ?? 附表一? 第5行 現(xiàn)代服務*車位費6%?? 附表一? ? 第5行 停車費9%?? 附表一? 第4行 現(xiàn)代服務*場地使用費6%? 附表一? 第5行 門禁卡9%? 附表一? 第3行
您好 場地使用費3%?? 附表一? 12行?? 您好 這個附表一?? 1-7行是一般計稅??? 8-15行是簡易計稅?? 并且每一行對應有相應的????? 您可以根據(jù)自己的業(yè)務仔細的分析一下
您好 場地使用費3%?? 附表一? 12行?? 您好 這個附表一?? 1-7行是一般計稅??? 8-15行是簡易計稅?? 并且每一行對應有相應的稅率 ???? ?您可以根據(jù)自己的業(yè)務仔細的分析一下