同學(xué),你好 需方之前已經(jīng)抵扣了嗎??確認(rèn)了嗎??
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對!8月份與對方溝通重開!我提交紅字信息表給對方!對方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,有個事需要請教一下,我是購買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因為2020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進項稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會從我的銷項里沖賬這個發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷了嗎。請問我該如何處理
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來的要重新認(rèn)證嗎 9月份來的進項發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
抖音打款驗證的0.01元計入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請問有擔(dān)保人什么風(fēng)險啊,需要注意什么?
不是公司員工報銷入什么科目,打滴滴車的還有飛機升航費用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報了研發(fā)費用加計扣除,今年又沒有研發(fā)了,沒有申報會有影響嗎?公司不是高企
專項扣除個人所得稅老人沒超過60歲能申請么
老師您好,我想向您咨詢一個問題。假如一個個人向。一個公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費,是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個月工資2萬,沒有任何減免,每個月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報時研發(fā)費用加計扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報時研發(fā)費用扣除?
已經(jīng)抵扣了,確認(rèn)是指確認(rèn)單確認(rèn)嗎?確認(rèn)單上顯示無需確認(rèn)
同學(xué),你好 那你填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,不用管對比不符的事情