你好,這個的話上面有具體的聯(lián)系沒?
老師您好!上一任會計做的賬沒有把社保滯納金單獨記賬,好像還有法人到稅務(wù)大廳交的罰款沒有票了也沒入賬,記不清是19年的還是20年的。我做20年的匯算清繳時稅收罰款和滯納金調(diào)增額填多了系統(tǒng)會預(yù)警嗎?
你好老師,我們公司去年注冊資本增值了,到是沒去稅務(wù)局做變更,所得稅匯算清繳里的信息也是變更后的,只有電子稅務(wù)局里的電子信息還是以前的金額,這種情況可以在電子稅務(wù)局直接變更嗎?如果必須去稅務(wù)局變更會有罰款嗎?
老師,你好,我們有個公司,2020年成立,去年做的稅務(wù)登記,但是去年到12底都沒有建賬,這個匯算清繳是不是就0申報?。磕沁@樣做,公司會不會面臨罰款什么的?還有沒有其他風(fēng)險。
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現(xiàn)的這個風(fēng)險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
老師,實務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預(yù)交的稅費是不是要申請退款的
中級財務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財務(wù)那些報表需要每月歸檔,那些報表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報銷,多報銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個業(yè)務(wù)的會計分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關(guān),是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內(nèi)的某個所屬期內(nèi)),在報表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
沒有啊老師,就是提交時,有個風(fēng)險提示要納稅調(diào)增
你可以問一下這個專管員,因為這個如果繳納的話需要有依據(jù)才行。
老師,我們是旅游汽車租賃公司,會不會是汽車在路上有別的罰款,會在公司稅務(wù)上顯示呢?
可能是因為這個原因引起的。
現(xiàn)在專管員讓我們自己查,公司誰也不知道這事,這個咋辦呢老師
不可能吧,他們要不知道的話怎么會有罰款呢?不可能吧,他們要不知道的話怎么會有罰款呢?
老師,如果是稅務(wù)上的罰款,是不是24年稅務(wù)局會通知我們呢?
對,那肯定會通知的
那老師一年都沒有通知我們,說明這個2千多的罰款,不是稅務(wù)上的罰款嗎?
不一定是,我感覺稅務(wù)上的肯定知道