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老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關(guān),是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內(nèi)的某個所屬期內(nèi)),在報表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?

2025-06-11 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 23:37

您好,這個的話是必須在6月申報5月的時候填入的,這個對

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您好,這個26萬是可以抵內(nèi)銷的銷項稅的,不是要交的增值稅,我是不是理解錯您的意思了啊
2023-05-20
對的是的,是這么做的
2023-06-04
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
同學(xué)你好 按照報關(guān)單上的出口日期 2.計入五月份可以的
2021-06-08
你好,看出口報關(guān)單,幾月出口的按照幾月的匯率
2023-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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