你好,你們單位有沒有交納納過滯納金,你看一下你的完稅證明里面。
匯算清繳完風(fēng)險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報 這個提示有沒有什么風(fēng)險?
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【】元;3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.62】元;4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 以上是稅務(wù)局年度申報風(fēng)險提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫0.62嗎?
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現(xiàn)的這個風(fēng)險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
你單位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列<入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”+入庫日期為當(dāng)年度的“稅收滿納金總額”,請校實,
經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風(fēng)險: ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 匯算清繳風(fēng)險提示,但我們?nèi)ツ昴甓葲]有稅收滯納金和罰金這塊損失啊,還需要調(diào)整嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
有個印花稅的滯納金,怎么處理呢
好,納稅調(diào)增扣除項目里面,納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫不允許抵扣。
好的嘞。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。