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老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎樣寫?

2025-06-11 23:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 00:05

勤奮的小精靈您好!

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齊紅老師 解答 2025-06-12 00:06

執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則啊

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齊紅老師 解答 2025-06-12 00:12

執(zhí)行《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè)直接沖減當(dāng)期損益?,無需追溯調(diào)整?。 借:銀行存款400 貸:管理費(fèi)用?400(紅字)

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齊紅老師 解答 2025-06-12 00:15

《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》要通過以前年度損益調(diào)整

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您好。 今年就是 借:銀行存款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(負(fù)數(shù))
2021-12-10
你好 我們?nèi)ツ臧l(fā)生過這樣的事情 后來收回來的錢交給財(cái)政 借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專戶
2021-01-22
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-07-09
你好 1.借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 2.發(fā)票是哪里錯?如果不是金額錯,后面會重新開嗎?如果重新開,不退款,不用做賬,把發(fā)票替換一下就可以 如果退回款,就做相反的分錄
2021-11-18
你好,你指今年是在2020年調(diào)整嗎
2021-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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