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老師您好請(qǐng)問以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣了5%,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不能使用加計(jì)抵扣 要補(bǔ)這部分,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)這部分金額應(yīng)該填在增值稅主表哪里和附表哪里?

2025-06-10 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 13:07

你好,附表4加計(jì)扣除里面填寫抵減金額負(fù)數(shù),然后在19行里面主表自動(dòng)體現(xiàn)

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快賬用戶7637 追問 2025-06-10 13:11

好的明白了謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-10 13:12

不用客氣,工作愉快。

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你好,附表4加計(jì)扣除里面填寫抵減金額負(fù)數(shù),然后在19行里面主表自動(dòng)體現(xiàn)
2025-06-10
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅將其扣除貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。 當(dāng)月的期末余額里面體現(xiàn)。
2021-03-16
您好,稅務(wù)局能看到的就是對(duì)方給你們開紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-12-31
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-20
你好,先進(jìn)工業(yè)可以加計(jì)扣除,你們單位是制造行業(yè)高新企業(yè)
2023-10-06
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