你好,你填寫了加計(jì)扣除聲明嗎?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國(guó)內(nèi)銷和國(guó)外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問(wèn):1、9月內(nèi)銷稅額15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬(wàn)元,免抵退稅額5.5萬(wàn)元,接下來(lái)10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰(shuí)小退誰(shuí)嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在?guó)家稅務(wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開(kāi)具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元(銷項(xiàng)稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開(kāi)具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項(xiàng)稅額)。業(yè)務(wù)2:購(gòu)進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元(進(jìn)項(xiàng)稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元(進(jìn)項(xiàng)稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計(jì)2060元(進(jìn)項(xiàng)稅)··購(gòu)進(jìn)一棟不動(dòng)產(chǎn),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元(進(jìn)項(xiàng)稅)。業(yè)務(wù)3:該企業(yè)當(dāng)年符合增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,并已通過(guò)電子稅務(wù)局提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》。當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按10%加計(jì)抵減。請(qǐng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容在增值稅申報(bào)表電子表格中填列數(shù)據(jù)。
老師好,2023年生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣由去年的10%和15%變成5%和10%。我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報(bào),請(qǐng)問(wèn)在哪里填這個(gè)基本信息?(005表抵減額那一欄是灰色的,不能填寫)。謝謝!
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬(wàn)元,稅額90萬(wàn)元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬(wàn)元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬(wàn)元,其中耗用外購(gòu)原料1萬(wàn)元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過(guò),根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表麻煩老師您寫出相應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額,好評(píng),謝謝
雙定戶年收入120萬(wàn)以下,稅負(fù)是0嗎?不交任何稅
老師,個(gè)人名下有兩個(gè)公司,現(xiàn)在需要給別的公司審廠,其中一個(gè)公司是新開(kāi)的,業(yè)務(wù)不是太多,另一間公司是廠的名稱老業(yè)務(wù)都在這個(gè)廠名稱的公司里,但注冊(cè)資金少,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以合并在一起給別人嗎
您好老師,駕校宣傳活動(dòng)送的羽絨服,抱枕是不是得計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)
老師,什么情況下可以使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
高新復(fù)審,今年6月審計(jì)老師讓改24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用和匯算清繳,但是我們火炬年報(bào)4月都申報(bào)完了,火炬年報(bào)讓填管理費(fèi)用,所以管理費(fèi)用是填的更正前的,現(xiàn)在也沒(méi)辦法更正火炬年報(bào),除非聯(lián)系管理員,聯(lián)系管理員也不知道能不能改因?yàn)檫^(guò)了時(shí)間,這種情況沒(méi)人找我可以不更正火炬年報(bào)嗎
為什么報(bào)銷辦公用品科目,不是管理費(fèi)–辦公費(fèi),而是開(kāi)辦費(fèi)
老師,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)成本轉(zhuǎn)出后補(bǔ)交了企業(yè)所得稅及滯納金,怎么做賬務(wù)處理??
酒店開(kāi)了專票 也開(kāi)了普票,報(bào)稅的時(shí)候普票金額填的是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一筆尾款,客戶不付,做壞賬需要提供什么資料
文文老師你好,個(gè)體戶開(kāi)什么樣的票給我們
老師,我沒(méi)有填寫加計(jì)扣除聲明,請(qǐng)問(wèn)在哪里可以填寫?
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
好,明天來(lái)做
可以的,明天可以試一下的
老師,我要辦稅--綜合信息報(bào)告--資格信息報(bào)告,只有“出口退(免)稅企業(yè)資格信息報(bào)告”,好像不是這個(gè)啊
都有 就你們沒(méi)有嗎
回復(fù)了這么多 第一個(gè)遇到?jīng)]有的
找到了,我要辦稅--綜合信息報(bào)告--適用加計(jì)抵減政策的聲明。謝謝
老師,本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 2022-01 至 2022-12 ,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合計(jì)數(shù)是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?全部銷售額填 哪個(gè)啊?
他有兩個(gè)銷售額,第一個(gè)填寫四項(xiàng)服務(wù)里面收入的,第二個(gè)填寫總的收入的。
老師,我填好了,提交了。再到增值稅申報(bào)表的附表四中,去填寫加計(jì)抵減額,還是灰色的。請(qǐng)問(wèn)是需要重新 “數(shù)據(jù)初始化”嗎?
你下午再填寫試一下的 我這邊當(dāng)時(shí)沒(méi)有初始化