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上個月結(jié)轉(zhuǎn)損類到本年利潤將銀行利息收入做在了借方,然后利潤表對不上,這個月要怎么調(diào)整?
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財務(wù)費用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用_利息收入貸本年利潤對嗎?
#提問# 收到補助:借銀行存款 貸營業(yè)外收入 月末:借本年利潤 貸營業(yè)外收入3479.84 年末還需如何結(jié)轉(zhuǎn)? (年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤金額-205621.04元,利潤表利潤總額-209100.88元,二者金額不一致,需要如何調(diào)整?)
請問老師,財務(wù)費用期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 產(chǎn)生銀行手續(xù)費: 借:財務(wù)費用 4 貸:銀行存款 4 收到利息:借:銀行存款 8 貸: 財務(wù)費用 8 結(jié)轉(zhuǎn)利息: 借:財務(wù)費用 4 貸:本年利潤-未分配利潤 4
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財務(wù)費用\\利息收入,一500,月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用,貸:財務(wù)費用\\利息收入一500,貸:本年利潤\\未分配利潤500,對嗎?
處置固定資產(chǎn)車輛可以用簡易計稅辦法嗎
老師,發(fā)票上開的化學(xué)合成材料聚苯乙烯計入原材料還是生產(chǎn)成本的消耗品
老師 請問下 采購對私代墊貨款 采購商品 商品也入庫了 但是未收到發(fā)票 可能也不會開票了 這個匯算清繳調(diào)增了 但是對公還能給員工報銷采購款嗎 掛了個其他應(yīng)付款
5月份員工請了一整月假,是不是整個月工資為0,那個5.1假期法定節(jié)日還算工資給她嗎?
員工個人部分社保和個稅收不回來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一般納稅人,比如1月,收到ETC通行票,金額:11.99,稅額:0.36,3月收到ETC通行票,金額11.99,稅額:0.36,分別怎么入賬?并且1月、3月,這2張通行費未抵扣。然后現(xiàn)在6月份了,我要抵扣這2張通行費的稅額了,又該怎么入賬?還是說每個月的ETC必須當(dāng)月抵扣?沒有銷項,也要抵扣嗎?
進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了對方又紅充了一部分發(fā)票我要怎么入賬啊,紅充了1700塊,發(fā)票金額1504.42,應(yīng)該怎么入賬啊稅額有195.58
老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示的這是什么意思?
老師,從農(nóng)民工工資專用賬戶支付工資怎么做會計分錄?
老師好,收到客戶匯入人民幣5000元摘要大寫還是小寫?怎么寫標(biāo)準(zhǔn)?大寫
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的哦,財務(wù)費用-利息是期間費用,都要結(jié)轉(zhuǎn)的
銀行到利息收入手工賬月末結(jié)轉(zhuǎn):借:財務(wù)費用 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:銀行存款
您好,后面那個分錄,沒有道理哦
那怎么做,我財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)后我現(xiàn)在本期借貸不平衡借方就多了銀行存款利息收入所以不平衡?
您好,借:銀行(正)? ? ? 借:財務(wù)費用-利息(負(fù)) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:財務(wù)費用-利息? ? 貸:本年利潤
收到時利息時這垟做分錄的:借:銀行存款貸:財務(wù)費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:財務(wù)費用,貸:本年利潤 ,可是本期借貸就不平衡銀行收入了那個利息收入那要怎么平這個賬?
您好,不行,財務(wù)費用不能做在貸方哦,哪會不平呀,財務(wù)費用都在借方,借正借負(fù),相加為0
我做的是手工賬
您好,手工賬也是這樣寫分錄的嘛
那你寫的月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用怎么在借方?
因為利息收到,寫分錄時,借:財務(wù) 費用-利息(負(fù)) 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)借方正,才能平嘛