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老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?

2025-06-10 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 07:35

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-10 07:36

您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的哦,財務(wù)費用-利息是期間費用,都要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5036 追問 2025-06-10 08:17

銀行到利息收入手工賬月末結(jié)轉(zhuǎn):借:財務(wù)費用 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-10 08:19

您好,后面那個分錄,沒有道理哦

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快賬用戶5036 追問 2025-06-10 08:31

那怎么做,我財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)后我現(xiàn)在本期借貸不平衡借方就多了銀行存款利息收入所以不平衡?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 08:36

您好,借:銀行(正)? ? ? 借:財務(wù)費用-利息(負(fù)) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:財務(wù)費用-利息? ? 貸:本年利潤

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快賬用戶5036 追問 2025-06-10 08:39

收到時利息時這垟做分錄的:借:銀行存款貸:財務(wù)費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:財務(wù)費用,貸:本年利潤 ,可是本期借貸就不平衡銀行收入了那個利息收入那要怎么平這個賬?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 08:40

您好,不行,財務(wù)費用不能做在貸方哦,哪會不平呀,財務(wù)費用都在借方,借正借負(fù),相加為0

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快賬用戶5036 追問 2025-06-10 08:40

我做的是手工賬

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齊紅老師 解答 2025-06-10 08:50

您好,手工賬也是這樣寫分錄的嘛

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快賬用戶5036 追問 2025-06-10 09:00

那你寫的月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用怎么在借方?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 09:08

因為利息收到,寫分錄時,借:財務(wù) 費用-利息(負(fù)) 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)借方正,才能平嘛

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您好!收到利息,借:銀行存款,貸:財務(wù)費用,結(jié)轉(zhuǎn)就是借:財務(wù)費用,貸:本年利潤
2024-01-11
同學(xué)你好, 是這樣的;
2020-11-07
您好 財務(wù)費用期末是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 收到利息的時候 財務(wù)費用用借方紅字
2022-06-09
是的,就是那樣子的
2023-03-27
您好 月末:借本年利潤 貸營業(yè)外收入3479.84 這筆分錄您寫反了吧? 應(yīng)該 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2021-02-24
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