有入庫的單據(jù)證明是真實(shí)采購就可以報(bào)銷
25年2月地址變更,工商年報(bào)里地址填舊地址還是新地址
我們公司被提示:醫(yī)藥企業(yè)取得嘉額咨詢服務(wù)類發(fā)票稅前扣除,請(qǐng)問這個(gè)怎么解除
為什么這道題的現(xiàn)金支出不用把按月支付的利息算進(jìn)去?請(qǐng)具體說說什么原理。
老師 辦公室買的筆記本電腦6330 是怎么做賬務(wù)處理呢 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款嗎 還是直接進(jìn)管理費(fèi)用呢
老師,我們投資公司(股東)是香港A公司,法人林某,我代付的運(yùn)費(fèi)是香港B公司,法人,林某,B公司欠我們的錢我能扣A公司的嗎
老師,我們3月29日開了一張發(fā)票,銷項(xiàng)稅額9815.93元。。我4月才報(bào)3月的稅。那我4月抵扣的金額9972.03元這筆我要做抵扣。需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這筆賬我是做到3月份還是4月???
老師,一般納稅人增值稅月底賬務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
做異地建筑,月中時(shí)預(yù)交了增值稅23000元。月末銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=84000元。那月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要記84000,還是84000-23000=61000。預(yù)交的23000當(dāng)時(shí)記了 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款。那月末時(shí)預(yù)交的這部份還要做憑證嗎?如要做應(yīng)該怎么寫
兩票制”影響:** 壓縮了流通環(huán)節(jié),要求生產(chǎn)企業(yè)直接開票給流通企業(yè)(或醫(yī)療機(jī)構(gòu)),倒逼企業(yè)重構(gòu)營銷模式(自建隊(duì)伍或CSO 老師 這句話如何理解,為什么兩票制不好呀
就是可以對(duì)公給走報(bào)銷付給員工嗎 這個(gè)沒有發(fā)票金額大于500了 可以直接付嗎 后面就付入庫單就行是嗎不算白條支出吧 ?主要這個(gè)納稅上也調(diào)增過 ?不知道還可不可以報(bào)銷了
可以支付的,沒問題的哈
好的 那員工報(bào)銷的貨款是一筆筆支付好還是可以合并支付呀
合并支付就行了 哈