您好 財務費用期末是要結轉到本年利潤 收到利息的時候 財務費用用借方紅字
老師手工做賬銀行結息借 銀行存款 貸財務費用_利息收入,還有期末損益結轉借財務費用_利息收入貸本年利潤對嗎?
請問老師,銀行利息收入,用財務軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財務費用-利息收入33 結轉:借:財務費用-利息收入33 貸:本年利潤 借:本年利潤 33 貸:本年利潤-未分配利潤33對嗎?老師
請問老師,財務費用期末是不是要結轉到本年利潤? 產生銀行手續(xù)費: 借:財務費用 4 貸:銀行存款 4 收到利息:借:銀行存款 8 貸: 財務費用 8 結轉利息: 借:財務費用 4 貸:本年利潤-未分配利潤 4
支付了1筆手續(xù)費500元,及存款利息9000元,要做轉賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務費用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務費用\利息收入一9000,月底結轉損益,借本年利潤8500,貸,財務費用500,貸,財務費用利息收入一9000,對嗎?
支付了1筆手續(xù)費500元,及存款利息9000元,要做轉賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務費用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務費用\利息收入一9000,月底結轉損益,借本年利潤8500,貸,財務費用500,貸,財務費用利息收入一9000,對嗎?
發(fā)票是專票,報銷重復轉了,當時入賬借:管理費用,應交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務局不認可這幾筆交易,讓做進項轉出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉出?2、費用也轉出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調整賬務,匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調增,是在本年度調還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算