你好,這個(gè)要看稅務(wù)局如何認(rèn)定,大體上其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有很大。因?yàn)槟氵€是交了。
老師,您好,我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開(kāi)票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開(kāi)的票給我做附件,其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,然后當(dāng)時(shí)就開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報(bào)也不需要做什么吧?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦理退貨,而是我司重新開(kāi)了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對(duì)方又開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái),目前的問(wèn)題是,當(dāng)時(shí)5月份退車的時(shí)候沒(méi)有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
老師,好,我們是一般納稅人,我們21年到22年銷售的東西,一直沒(méi)開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候,填的未開(kāi)票收入。這一月份,客戶讓開(kāi)發(fā)票類,我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,2月份申報(bào)一月份稅的什么?21年和22年的開(kāi)票數(shù),到時(shí)候,怎么填
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫(xiě)上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
老師,老板一個(gè)門(mén)店之前都是作為個(gè)體戶一般納稅人在報(bào)稅。準(zhǔn)備這個(gè)月注銷個(gè)體戶。4月份注冊(cè)的新公司,一直是0申報(bào)沒(méi)有發(fā)什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),9月至11月份收了幾張普票。準(zhǔn)備以后用注冊(cè)的公司做賬報(bào)稅,想問(wèn)4-11月份是不是還要補(bǔ)賬。之前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)做過(guò)賬
老師晚上好!我想請(qǐng)教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購(gòu)的是A,B,C三種貨物,銷售的時(shí)候給客戶開(kāi)票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫(kù)存直接把ABC都下庫(kù)存了有問(wèn)題嗎
老師,試用期干了五天后來(lái)不干了,需要支付工資嗎,沒(méi)有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個(gè)電站給別人,別人重新注冊(cè)了一個(gè)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開(kāi)成公司的
老師,法人變更了,去開(kāi)戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開(kāi)票開(kāi)居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開(kāi)票是按差額開(kāi)票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
好在是本年度,還不存在著企業(yè)所得稅滯后繳納的問(wèn)題,影響所得額,老師,是這樣理解嗎?
你好,是的,就是這樣理解。
但又跟銀行流水對(duì)不起來(lái)了
你好,這個(gè)不會(huì)的,你什么時(shí)候申報(bào),就什么扣稅。
老師,不好意思,我沒(méi)有表達(dá)完整。 我的意思是說(shuō)收入,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)做了國(guó)補(bǔ),客人的錢(qián)都是要通過(guò)銀行收進(jìn)來(lái)的
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,你可以借應(yīng)收賬款-國(guó)補(bǔ),銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。