對(duì)的,1這個(gè)的話,是需要更改報(bào)表的,這個(gè)數(shù)據(jù),需要的
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師好,我有一個(gè)題目,我看那些公式不會(huì),我想知道這個(gè)答案,我想看數(shù)據(jù):甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明進(jìn)項(xiàng)稅額910萬元,本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為210萬美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采用購(gòu)進(jìn)法)當(dāng)月外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.8。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額3200萬元,當(dāng)月出口商品FOB價(jià)折合人民幣為14200萬元,出口商品退稅率為8%,上期內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不足抵扣形成的留抵稅額有90萬元。(1)求企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄。(2)求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額。(3)企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)為,實(shí)退稅額為,被抵消的稅額為,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(沒有填0)
老師好,我們?nèi)ツ甑装巡糠种Ц读说粊砥钡淖隽速~,其中有開發(fā)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳是不是將它們合計(jì)起來填入<A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的第30行呢?我試著填入了,發(fā)現(xiàn)“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額數(shù)據(jù)也沒變化呢
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào),前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入,被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬,(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營(yíng)業(yè)外收入),因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更,財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請(qǐng)問老師,我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表,想問,財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提,
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
老師,為什么一般項(xiàng)目中本期繳納上期應(yīng)納稅額沒數(shù)據(jù),即征即退項(xiàng)目有本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)正確的該怎么填?
您好,你截個(gè)圖我看一下現(xiàn)在的