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老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?

2025-06-09 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 21:36

對(duì)的,1這個(gè)的話,是需要更改報(bào)表的,這個(gè)數(shù)據(jù),需要的

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快賬用戶4420 追問 2025-06-09 21:57

老師,為什么一般項(xiàng)目中本期繳納上期應(yīng)納稅額沒數(shù)據(jù),即征即退項(xiàng)目有本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)正確的該怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 22:28

您好,你截個(gè)圖我看一下現(xiàn)在的

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您好, 1.您需要正常在附二填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項(xiàng)稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請(qǐng)辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
您好 正規(guī)處理是報(bào)表填寫錯(cuò)誤做更正申報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)一般不會(huì)自動(dòng)清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因?yàn)閷?shí)物中各地有差異
2020-12-24
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個(gè)預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會(huì)提示配比不通過的。
2022-12-14
可以的,可以這么做的,那你看一下,你填寫了賬載金額主表里面的調(diào)增有數(shù)據(jù)嗎?
2024-05-13
同學(xué)你好 就是一塊申報(bào),按照減免的繳納
2020-09-22
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