你好,要看是什么原因?qū)е碌?,是還有一部分尚未確認(rèn)是嗎?
老師您好:這個(gè)“貸方科目”填寫與收入“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”相對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目;我理解的是他們都屬于資產(chǎn),余額應(yīng)該是在借方嘛?怎么這上面是貸方呢?
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個(gè)該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個(gè)問題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個(gè)科目做平。
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計(jì)入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價(jià)值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動(dòng)產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價(jià)稅合計(jì)500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計(jì)折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報(bào)收入呀,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個(gè)分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會(huì)做了
老師,有的員工停車費(fèi)幾個(gè)月一起拿,然后有好多,正常嗎?可以說的過去嗎?
老師,這個(gè)題不懂 我感覺課堂中沒有提到彈性預(yù)算,今年的教材還有沒有彈性預(yù)算呀?這個(gè)題不懂
老師,請問一下,二手車經(jīng)銷企業(yè)(一般納稅人)收購出售二手車賬務(wù)處理怎么做,假如收購100萬,出售120萬
庫存商品賬面比實(shí)際多了,但是找不出來是哪年什么時(shí)候的錯(cuò)誤了,怎么辦?
老師,財(cái)報(bào)里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請問個(gè)人去稅務(wù)局代開銷售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
老師,請問下2016年到2024年進(jìn)項(xiàng)專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問了一個(gè)文員工作。然后他說你有中級,做文員不是有點(diǎn)大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計(jì)提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計(jì)提的時(shí)候可以按減半德金額計(jì)提嗎