您好,收購
借:庫存商品
貸:銀行存款
出售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
我是一個(gè)一般納稅人的二手車經(jīng)銷商,從一個(gè)企業(yè)手里收購一輛車,再轉(zhuǎn)手賣出。在向企業(yè)買車的這個(gè)步驟,有沒有老師可以解答,作為二手車經(jīng)銷商企業(yè)我該怎么做?作為企業(yè)我又該怎么做?
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的甲企業(yè)(一般納稅人),2022年2月銷售其收購的二手車取得價(jià)稅合計(jì)收入20.3萬元,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為
老師,我們公司是一般納稅人,2020年購買二手車 一臺買價(jià)13萬,開具的二手車發(fā)票,目前折舊65000,8月賣出售價(jià)11萬,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
允許企業(yè)反向開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 在加快活躍二手車市場方面,《若干措施》提出,取消對開展二手車經(jīng)銷的不合理限制,明確登記注冊住所和經(jīng)營場所在二手車交易市場以外的企業(yè)可以開展二手車銷售業(yè)務(wù)。對從事新車銷售和二手車銷售的企業(yè),經(jīng)營范圍統(tǒng)一登記為“汽車銷售”,按有關(guān)規(guī)定做好備案。自2022年10月1日起,對已備案汽車銷售企業(yè)從自然人處購進(jìn)二手車的,允許企業(yè)反向開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票并憑此辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。 老師,二手車企業(yè)開票給銷售方,那二手車企業(yè)怎么做賬,分錄是什么?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬元,由二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請問老師應(yīng)如何繳納增值稅?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計(jì),自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個(gè)人 耗時(shí)5個(gè)月 算它的人工 成本 材料 時(shí)間,我該怎么去弄呢?
這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入是按120/1.03,還是120/1.005呢?我看申報(bào)表中自動帶入的是12/1.03的數(shù)據(jù),然后再需要填一個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)(減免2.5%,這個(gè)減免的又怎么做賬務(wù)處理呢
二手車行業(yè)是按0.5%來算的
那申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)帶入的數(shù)據(jù)是收入/3%來算的,按這個(gè)填寫在填一個(gè)減免2.5%的減免申報(bào)表申報(bào)呢?還是按收入/0.5%來填寫申報(bào)呢?
系統(tǒng)帶入的數(shù)據(jù)是收入/3%來算的,按這個(gè)填寫在填一個(gè)減免2.5%的減免申報(bào)表
老師,那做賬務(wù)處理是按收入/3%來算嗎?減免的2.5%怎么做賬務(wù)處理呢?還是按收入/0.5%做主營業(yè)務(wù)收入呢?按收入/0.5%來算,申報(bào)的企業(yè)所得稅收入和增值稅收入就不一樣了,有點(diǎn)懵,實(shí)操小白,請老師指點(diǎn)一下
這個(gè)不用做賬,你計(jì)提按0.5%來算就可以
是一樣的,都是按不含稅的來填