是待認證進項稅額
老師您好:去年有個專票已入賬未認證做賬時:借管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額,貸 銀行。這個月認證了:借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-貸抵扣進項稅額。請問老師:還需要再做一個結轉進項稅額的憑證嗎?
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應交稅費--應交增值稅---進項稅額 待:應交稅費-待認證進項稅額
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師,我們這個月進項稅不想認證抵扣。那么我進貨的分錄借:工程施工材料 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應交稅費進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額 對嗎老師?
這個月沒有收入,員工報銷的火車票,計算了進項稅,怎么寫分錄? 借:差旅費, 待認證進項稅? 貸:銀行存款 放到待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額?
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔,那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務軟件,公司多元化
公司電子稅務局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬?。?/p>
老師,那我是啥時候要抵扣了。在填寫那幾個數(shù)據(jù)嗎??那個是自己填。不是系統(tǒng)里面的
就是填不含稅的金額和計算出的進項稅
我的意思是我這個月可能不抵扣。我是等我抵扣的時候在填入這幾個數(shù)據(jù)對不???我單獨記個科目待認證進項稅額(車票)可以不
是的,就是那樣處理就行