一、計(jì)提附加稅(根據(jù)完稅證明金額) 借:稅金及附加 6040.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 3523.63 應(yīng)交稅費(fèi) - 教育費(fèi)附加 1510.13 應(yīng)交稅費(fèi) - 地方教育附加 1006.75 二、繳納稅費(fèi) 1. 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 100662.22 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 13.03 貸:銀行存款 - 農(nóng)行 100675.25 2. 附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅 3523.63 應(yīng)交稅費(fèi) - 教育費(fèi)附加 1510.13 應(yīng)交稅費(fèi) - 地方教育附加 1006.75 貸:銀行存款 - 農(nóng)行 6040.51
寫(xiě)出以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。1.某企業(yè)10月10銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,增值稅額為13000元,款項(xiàng)尚未收到。同時(shí)用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)1000元。已銷(xiāo)售產(chǎn)品的成本為60000元。2.某企業(yè)計(jì)算出本月需交納城市維護(hù)建設(shè)稅為700元,教育費(fèi)附加為300元。3.某企業(yè)前欠A企業(yè)一筆貨款22000元,現(xiàn)知A企業(yè)已經(jīng)于去年破產(chǎn)清算完畢(表明該筆貨款不用支付了)。4.結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類(lèi)賬戶到本年利潤(rùn)賬戶。5.企業(yè)所得稅稅率為20%,計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。(無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng))6.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤(rùn)賬戶。7.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)賬戶。8.該公司當(dāng)年的利潤(rùn)分配方案如下:提取法定盈余公積金4800元,向投資者分配現(xiàn)金紅利10000元,分配股票股利10000
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門(mén)人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷(xiāo)售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷(xiāo)售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún),發(fā)生咨詢(xún)費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車(chē)間部門(mén)管理人員薪酬100000元,行政部門(mén)專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷(xiāo)行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫(kù)存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫(xiě)甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)老師請(qǐng)問(wèn)怎么做啊,就是寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄還有計(jì)算啊....
要求:根據(jù)所給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1、1日銷(xiāo)售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷(xiāo)售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元,期限6個(gè)月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預(yù)提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備日常修理費(fèi)5000元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。7.銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,標(biāo)價(jià)200000元,由于是成批銷(xiāo)售,給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150000元。8.銷(xiāo)售一批原材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款800000元??铐?xiàng)收到并存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為590000元。9.本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。請(qǐng)作出以上會(huì)計(jì)分錄
要求:根據(jù)所給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄1、1日銷(xiāo)售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷(xiāo)售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元,期限6個(gè)月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預(yù)提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備日常修理費(fèi)5000元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。7.銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,標(biāo)價(jià)200000元,由于是成批銷(xiāo)售,給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150000元。8.銷(xiāo)售一批原材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款800000元??铐?xiàng)收到并存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為590000元。9.本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。請(qǐng)作出以上會(huì)計(jì)分錄
中原電子科技有限公司2022年1月的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,31日以會(huì)計(jì)水秀的身份完成這些業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬定義和憑證生成。1、以生產(chǎn)工人工資為標(biāo)準(zhǔn)分配結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,當(dāng)月甲、乙兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人的工資分別為7616.96元和7749.14元,尾差由乙產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。2、當(dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,其中,甲產(chǎn)品150件,乙產(chǎn)品50件。3、計(jì)提短期借款利息,年利率為6%。4、分別按應(yīng)交增值稅的7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加交地方教育費(fèi)附加。5、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎?是的,只用寫(xiě)分錄,不用寫(xiě)數(shù)字,謝謝
老師,車(chē)輛作為固定資產(chǎn),車(chē)船稅能納入其中嗎
老師,如果只工作一個(gè)月,能簽訂勞動(dòng)合同嗎
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接啊)
老師好:工資,社保的計(jì)提跟發(fā)放的分錄怎么做?我公司次月發(fā)工資,當(dāng)月扣社保
老師,工商年報(bào)中需要填寫(xiě)申報(bào)受益所有人那個(gè)表嗎
老師好! 一手機(jī)店,一般納稅人,前幾個(gè)月的銷(xiāo)售,老板把發(fā)票全放在五月份開(kāi)具了,如果都放在五月份申報(bào),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 我一直有強(qiáng)調(diào)當(dāng)月銷(xiāo)售一定要當(dāng)月開(kāi)票,這個(gè)月一查閱發(fā)票把我給整懵了[捂臉]
老師,剛剛忘記問(wèn)了,我這個(gè)勞務(wù)公司稅率應(yīng)該是1%,可我選建筑服務(wù)怎么是3%?d是不是我哪里弄錯(cuò)了?能幫我看看嗎?
老師好 ,國(guó)際的機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?例如中國(guó)飛日本或者澳大利亞的?或者澳大利亞日本飛回中國(guó)的?
幫人注銷(xiāo)個(gè)體戶有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
上一年度沒(méi)有繳個(gè)稅的要做匯算清繳嗎
這計(jì)提分錄是在4月份就已經(jīng)做好的是吧?因?yàn)槲?月末剛接,也不知道他做沒(méi)做計(jì)提的分錄,這個(gè)怎么查呀?
同學(xué)你好 去查詢(xún)分錄就可以
13:03那個(gè),也是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是未交
4月份他沒(méi)有計(jì)提,老師你再看一下,他都是交多少就做多少,這么做也行嗎?不用計(jì)提嗎?
增值稅要計(jì)提的 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)
我只看到他4月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,沒(méi)看到4月計(jì)提的分錄,那這個(gè)我該怎么補(bǔ)呢?還是我直接按照你給的分錄直接做在5月份
做收入的時(shí)候沒(méi)有貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
老師你說(shuō)的我沒(méi)懂,最后一句
你看看收入的分錄有做增值稅嗎
4月他做收入的時(shí)候有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,嗯,貸方有的是做了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
如果收入都做了貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅那就沒(méi)問(wèn)題