你好,為什么又計提然后又沖掉
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應(yīng)收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄啊??可以具體說一下嗎?
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會計提供某平臺收到的承兌票據(jù),導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒有沖應(yīng)收賬款,直接掛借銀行存款,貸應(yīng)收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會計是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計),貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C,這樣可以嗎
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
這是以前年度的收款,但是以前沒按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提收入,今年世紀收到了,開了增值稅發(fā)票
那就直接今年確認收入就可以了
因為我們的經(jīng)營部門要進行盤點,說這筆收入不應(yīng)該算今年的收入,又要求財務(wù)賬上和表一致 為了和經(jīng)營盤點表保持一致,需要沖掉
那你申報所得稅時不就不一致了
好的,謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!