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老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應(yīng)收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄?。??可以具體說一下嗎?

2021-12-14 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 17:37

你好,為什么又計提然后又沖掉

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快賬用戶4989 追問 2021-12-14 17:40

這是以前年度的收款,但是以前沒按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提收入,今年世紀收到了,開了增值稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:42

那就直接今年確認收入就可以了

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快賬用戶4989 追問 2021-12-14 17:42

因為我們的經(jīng)營部門要進行盤點,說這筆收入不應(yīng)該算今年的收入,又要求財務(wù)賬上和表一致 為了和經(jīng)營盤點表保持一致,需要沖掉

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:48

那你申報所得稅時不就不一致了

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快賬用戶4989 追問 2021-12-14 17:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:50

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,為什么又計提然后又沖掉
2021-12-14
首先,關(guān)于寫說明的部分,你提到的“原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C”這樣的描述方式,雖然簡潔,但可能不夠詳細和明確。為了更清楚地說明情況,建議你在說明中詳細列出每一筆憑證的具體內(nèi)容,包括日期、編號、摘要、借貸方科目及金額等,并明確指出哪些憑證存在錯誤,需要進行沖紅處理。 其次,沖紅原憑證時,需要按照會計準則和公司的財務(wù)規(guī)定進行操作。一般來說,沖紅憑證需要使用紅色墨水或特殊標(biāo)記,并在憑證上注明“沖紅”字樣。同時,需要在新的憑證上正確記錄收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬的會計分錄,確保借貸方科目和金額準確無誤。
2024-04-12
同學(xué),您好,這個不需要再調(diào)整了
2020-10-10
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-07-13
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