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老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢

2025-04-29 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 12:57

你好,應當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-29 12:58

或者之后出現(xiàn)異常的時候把反饋的異常讓專管員給消掉

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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