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24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎

2025-06-08 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-08 11:51

學(xué)員您好! 若錯誤發(fā)票已認(rèn)證抵扣(專票),需在收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 若為普票,需確保紅沖后重新取得正確發(fā)票方可稅前扣除。

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 11:55

給我們開的是普票

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 11:55

那就是得把錯的扯下來

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 11:55

把正確的附進去嗎

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 11:56

可以把正確的留存,被查到再附進去嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:01

已入賬不可以這樣做,收到紅票要做沖銷分錄

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 12:55

我們收到之前錯誤發(fā)票已入成本,

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 12:56

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,等對方紅沖重開,把錯誤的扯下來正確的粘進去可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:02

學(xué)員您好,不可以的,對方開紅沖需要做沖銷分錄,新開的票正常入賬

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:02

那要改24年匯算清繳申報表嗎

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:02

利潤表也要改嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:07

現(xiàn)在已過匯算清繳期,利潤表不用改,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益利潤分配未分配利潤科目

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:16

只改24年年報利潤表,匯算清繳不用改嗎

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:17

說錯了,只改年報資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳不用改嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:18

學(xué)員您好,需要修改匯算清繳

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:24

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,未來適用法,可以在25年收到正確的發(fā)票后,把原先的入成本分錄紅沖,然后再寫正確的分錄,不更正24年匯算清繳申報表也不更正24年資產(chǎn)負(fù)債表嗎老師

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:24

這樣也不影響當(dāng)期的成本吧

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:31

學(xué)員您好!未來適用法建立在金額小,非重大差錯的基礎(chǔ)上,你這個成本跨度將近半年了,應(yīng)該不屬于金額較小的前提吧

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:34

每張發(fā)票金額大的一兩萬

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快賬用戶3747 追問 2025-06-08 13:34

現(xiàn)實中,這種情況可以不更正匯算清繳不該報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 13:39

學(xué)員您好,據(jù)您所述該成本期間是從24年12月至25年4月,跨度較長,成本額不會低,若不更正可能會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險,屆時得不償失

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學(xué)員您好! 若錯誤發(fā)票已認(rèn)證抵扣(專票),需在收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 若為普票,需確保紅沖后重新取得正確發(fā)票方可稅前扣除。
2025-06-08
都可以 最好分開因為有差額交稅的 還得備注月份 去年的金額稅額一樣的話不影響可以 賬上也不調(diào)整 今年的紅沖之前的然后再做發(fā)票的,可以一塊做
2025-08-21
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-21
可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做正數(shù)的就可以的,不影響今年的。
2023-03-31
同學(xué)你好 需要紅沖重新做的
2021-06-02
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