學(xué)員您好! 若錯(cuò)誤發(fā)票已認(rèn)證抵扣(專票),需在收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 若為普票,需確保紅沖后重新取得正確發(fā)票方可稅前扣除。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師2022年12月10號(hào)開(kāi)了一張票成本票,因?yàn)槭钦乃麄內(nèi)ツ隂](méi)有報(bào)銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開(kāi)成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開(kāi)具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒(méi)有做匯算清繳
老師,您好,去年我們開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款,因?yàn)闆](méi)付款就沒(méi)付錢(qián)給工人導(dǎo)致沒(méi)有成本入賬,在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開(kāi)的發(fā)票紅沖,在這個(gè)月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們,說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開(kāi)了一筆162萬(wàn)的專票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒(méi)繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬(wàn)的專票就需要開(kāi)紅沖,所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題:1.我們公司的稅款還沒(méi)有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開(kāi)的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開(kāi)一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開(kāi)發(fā)票的稅款啊?
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
給我們開(kāi)的是普票
那就是得把錯(cuò)的扯下來(lái)
把正確的附進(jìn)去嗎
可以把正確的留存,被查到再附進(jìn)去嗎
已入賬不可以這樣做,收到紅票要做沖銷分錄
我們收到之前錯(cuò)誤發(fā)票已入成本,
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,等對(duì)方紅沖重開(kāi),把錯(cuò)誤的扯下來(lái)正確的粘進(jìn)去可以嗎
學(xué)員您好,不可以的,對(duì)方開(kāi)紅沖需要做沖銷分錄,新開(kāi)的票正常入賬
那要改24年匯算清繳申報(bào)表嗎
利潤(rùn)表也要改嗎
現(xiàn)在已過(guò)匯算清繳期,利潤(rùn)表不用改,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
只改24年年報(bào)利潤(rùn)表,匯算清繳不用改嗎
說(shuō)錯(cuò)了,只改年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳不用改嗎
學(xué)員您好,需要修改匯算清繳
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來(lái)適用法,可以在25年收到正確的發(fā)票后,把原先的入成本分錄紅沖,然后再寫(xiě)正確的分錄,不更正24年匯算清繳申報(bào)表也不更正24年資產(chǎn)負(fù)債表嗎老師
這樣也不影響當(dāng)期的成本吧
學(xué)員您好!未來(lái)適用法建立在金額小,非重大差錯(cuò)的基礎(chǔ)上,你這個(gè)成本跨度將近半年了,應(yīng)該不屬于金額較小的前提吧
每張發(fā)票金額大的一兩萬(wàn)
現(xiàn)實(shí)中,這種情況可以不更正匯算清繳不該報(bào)表嗎
學(xué)員您好,據(jù)您所述該成本期間是從24年12月至25年4月,跨度較長(zhǎng),成本額不會(huì)低,若不更正可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),屆時(shí)得不償失