學(xué)員您好! 若錯誤發(fā)票已認(rèn)證抵扣(專票),需在收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 若為普票,需確保紅沖后重新取得正確發(fā)票方可稅前扣除。
老師2022年12月10號開了一張票成本票,因為是政府的他們?nèi)ツ隂]有報銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款,因為沒付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師好,想問之前勞務(wù)公司給我們開了十幾張發(fā)票,都開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,應(yīng)開成人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣服務(wù)?,F(xiàn)在紅沖了,重開能不能開在一張上面,還是沖一張重開一張呢,哪個更好 從24年開始到25年5月,都有開錯的情況,我們當(dāng)時收到錯誤發(fā)票,也計入主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在,把錯誤發(fā)票從賬簿里劃掉,粘進去正確發(fā)票,是不是就可以,還是賬務(wù)上要做什么調(diào)整,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
我公司購入一批原材料有瑕疵,直接報廢,不需要退還供應(yīng)商,如何做賬
沒有上市的有限公司,租用股東的個人資產(chǎn),股東收到的租金需要繳稅嗎
收到投資款,請問是記賬在其他應(yīng)收款貸方嗎?
賬上有一筆掛賬,當(dāng)時已經(jīng)付款了,當(dāng)時的會計沒沖賬,金額有1萬多,現(xiàn)在要怎么沖這筆賬?
@老師,我們銷售使用過的車輛一般納稅人,之前抵扣過進項了,二手車市場已經(jīng)開具了二手車過戶的發(fā)票,但是我們是把這臺車過戶給了一個個人,相當(dāng)于是極低的價格轉(zhuǎn)讓,我們是需要視同銷售的,我們需要開具發(fā)票么?以及稅費申報怎么申報?
購房發(fā)票怎么入賬? 要怎么做分錄 可以用于成本嗎?
老師,我想問一下,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),之前研發(fā)費用一直沒有入賬,只在年末匯算清繳時高新團隊幫忙一次性歸集,然后改全年的賬,這樣風(fēng)險高嗎
老師,問下,原客戶現(xiàn)金付款5000元,現(xiàn)需退回,對方對公轉(zhuǎn)賬5000元至我司,具體會計分錄如何做
老師您好!請問一下,長期股權(quán)投資需要驗資嘛?什么是權(quán)益法呢
我是房地產(chǎn)開發(fā)項目 什么是EPC項目?
給我們開的是普票
那就是得把錯的扯下來
把正確的附進去嗎
可以把正確的留存,被查到再附進去嗎
已入賬不可以這樣做,收到紅票要做沖銷分錄
我們收到之前錯誤發(fā)票已入成本,
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,等對方紅沖重開,把錯誤的扯下來正確的粘進去可以嗎
學(xué)員您好,不可以的,對方開紅沖需要做沖銷分錄,新開的票正常入賬
那要改24年匯算清繳申報表嗎
利潤表也要改嗎
現(xiàn)在已過匯算清繳期,利潤表不用改,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益利潤分配未分配利潤科目
只改24年年報利潤表,匯算清繳不用改嗎
說錯了,只改年報資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳不用改嗎
學(xué)員您好,需要修改匯算清繳
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,未來適用法,可以在25年收到正確的發(fā)票后,把原先的入成本分錄紅沖,然后再寫正確的分錄,不更正24年匯算清繳申報表也不更正24年資產(chǎn)負(fù)債表嗎老師
這樣也不影響當(dāng)期的成本吧
學(xué)員您好!未來適用法建立在金額小,非重大差錯的基礎(chǔ)上,你這個成本跨度將近半年了,應(yīng)該不屬于金額較小的前提吧
每張發(fā)票金額大的一兩萬
現(xiàn)實中,這種情況可以不更正匯算清繳不該報表嗎
學(xué)員您好,據(jù)您所述該成本期間是從24年12月至25年4月,跨度較長,成本額不會低,若不更正可能會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險,屆時得不償失