那個(gè)工程的人工費(fèi)計(jì)入在建工程
你好,老師,我們公司主營(yíng)汽車維修,汽車配件批發(fā)等,一般納稅人,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在相關(guān)部門要求我們計(jì)提安全費(fèi)用,我做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,做了這個(gè)分錄之后我期末結(jié)轉(zhuǎn)的完資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,請(qǐng)問這個(gè)問題怎么解決呢
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計(jì)提直接繳納對(duì)嗎 1.繳納社保 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計(jì)提直接繳納對(duì)嗎 1.繳納社保 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的,現(xiàn)在辦公和宿舍一個(gè)在樓上一個(gè)在樓下,他這個(gè)樓上有職工食堂,要裝修,請(qǐng)的裝修公司,他們進(jìn)駐之前,我們自己有個(gè)水暖還有一些別的改造之類的費(fèi)用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進(jìn)行中。這個(gè)賬務(wù)處理我該怎么做,這個(gè)裝修前期的準(zhǔn)備工作的費(fèi)用是跟后期裝修費(fèi)用合在一起做攤銷還是現(xiàn)在做辦公費(fèi)什么費(fèi),然后裝修的在單獨(dú)處理吶老師
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費(fèi)用,應(yīng)該怎么做賬?是按商業(yè)會(huì)計(jì)來做?還是建筑會(huì)計(jì)來做?
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
老師,采購(gòu)材料款列入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,工人工資計(jì)入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”不對(duì)嗎?我們只是裝修改造,沒有在建?
裝修不是一天就完成,需要在建工程過渡,完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”
老師,直接進(jìn)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,后期也不轉(zhuǎn),這樣不對(duì)嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要在發(fā)生的次月攤銷,你不可能沒完成就開始攤銷吧?
老師,我等工期完成后再攤銷,合適嗎
不行的,按我說的規(guī)范操作哈
老師,我想著這是裝修,不屬于工程建造,所以放“在建工程”有點(diǎn)想不通,老師
那個(gè)只是過渡科目,最終做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就行
老師,那“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”后面再轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)其他科目?
攤銷的時(shí)候就需要貸方攤銷
老師,那借方應(yīng)該做什么科目?
借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,裝修期間發(fā)生的水電、工人工資等做在哪里?
還是計(jì)入在建工程
老師,工人工資做分錄時(shí),還要不要計(jì)提?還是直接發(fā)放?
需要先計(jì)提的,再發(fā)放的
老師,計(jì)提時(shí)直接做“在建工程”?
是的,就是那個(gè)意思的