你好,是什么原因?qū)е碌姆聪蜷_(kāi)票呢??
老師,上個(gè)月有一張發(fā)票被我認(rèn)證抵扣了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,就配合銷(xiāo)售方紅沖了,又開(kāi)出正確的發(fā)票?我要怎么寫(xiě)分錄,上個(gè)月我寫(xiě)的分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
請(qǐng)問(wèn)老師,上月開(kāi)錯(cuò)一張收購(gòu)發(fā)票數(shù)量錯(cuò)誤金額正確,上月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了正確的正數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)在表二哪里?
老師,當(dāng)月零申報(bào),但是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做了待抵扣的分錄,那這個(gè)月還需要把這個(gè)待抵扣的分錄做到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎?這一點(diǎn)我不太明白
老師請(qǐng)教下,圖一是九月,收到發(fā)票,但有一張暫時(shí)不抵扣 。圖2是10月申報(bào),抵扣了,我做這個(gè)分錄 但記賬軟件進(jìn)項(xiàng)余額和報(bào)稅表進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上 ,正好差額是11803.54,老師是分錄寫(xiě)錯(cuò)了嗎?
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專(zhuān)票一樣金額的藍(lán)字專(zhuān)票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
老師,個(gè)體工商戶(hù)收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶(hù),分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷(xiāo)量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷(xiāo)售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?