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郭老師您好,我這有兩張9月分開(kāi)的差額征收的專票??铐?xiàng)我們也已經(jīng)在9月收到。我該怎么做賬務(wù)處理呢,發(fā)票全額是529271.3。不含稅金額是529183.68。稅額是87.62. 備注欄寫的差額征稅金額是527431.3.分錄怎么寫呢
比如使用差額開(kāi)票功能,錄入含稅銷售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題,1.這是開(kāi)的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這38.1萬(wàn)銷項(xiàng)稅嗎?3.對(duì)方單位收到這張進(jìn)項(xiàng)普票,可以作為自己的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
去年的收入已開(kāi)票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)于是沖銷重開(kāi)怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,收入沒(méi)有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購(gòu)買方信息填寫錯(cuò)誤所以在今年重開(kāi)了,不知道分錄是怎樣寫呢
這個(gè)月沒(méi)有收入,員工報(bào)銷的火車票,計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅,怎么寫分錄? 借:差旅費(fèi), 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,這是差額征稅開(kāi)的專票。3600的款項(xiàng)已經(jīng)收入銀行,這個(gè)怎么寫分錄?
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
您好,這是自動(dòng)的,借:銀行存款 16370.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16314.42 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 55.58 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15385.00 貸:應(yīng)付賬款 15385.00
來(lái)費(fèi)用票怎么寫分錄
您好,來(lái)票就是 我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 對(duì)了,上面分錄里主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15385不是根據(jù)這個(gè)發(fā)票寫,是我們收到發(fā)票時(shí)寫的分錄哈,這里我只是表達(dá)這個(gè)要記入成本的
上面哪個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15385元貸方是應(yīng)付賬款,什么情況下能充應(yīng)付賬款
我就是搞不懂剛才的15385進(jìn)費(fèi)用了,等這個(gè)真正的旅游費(fèi)用來(lái)了還能抵銷項(xiàng)稅額嗎
您好,就是供應(yīng)商來(lái)發(fā)票時(shí),我們不是要入賬么,不能抵銷項(xiàng)了,我們就是差額,不可以抵了,2016第36號(hào)文附件2