填21年實(shí)際交的金額 繳納了之后才能填寫(xiě)更正之后的
老師你好,我咨詢(xún)一下房開(kāi)企業(yè)確認(rèn)銷(xiāo)售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫(xiě)的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫(xiě)才正確
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫(xiě)3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是其中有砂漿一項(xiàng),稅務(wù)要求按13%交增值稅,我要到21年去更正申報(bào)增值稅申報(bào)表,這個(gè)表該怎么填?我附表一銷(xiāo)售額填到13%的那一欄,主表里本期繳納上期的就能納稅額是填21年實(shí)際交的金額還是填更正后應(yīng)該交的金額
個(gè)體工商戶(hù),自產(chǎn)自銷(xiāo)花卉,增值稅免稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅免稅嗎?
你好老師,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后交了經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎,分錄怎么做呀
員工的車(chē)租給公司用開(kāi)票需要上那些稅 開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票
老板的車(chē)租給公司 開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
公司頂賬回來(lái)一批貨物,價(jià)格較高,我們低價(jià)出售,虧損了算正常嗎
老師,個(gè)體戶(hù)定期定額的,怎么能查到每個(gè)季度是核定的多少錢(qián)?
商貿(mào)企業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)票用進(jìn)項(xiàng)的稅收編碼可以嗎
分公司要注銷(xiāo)時(shí),負(fù)責(zé)人登錄電子稅務(wù)局,打不開(kāi)清稅證明?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么詳細(xì)填寫(xiě)數(shù)據(jù)
您好,老師,陳皮包裝成禮盒賣(mài)是幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢
比如我更正算出來(lái)該交500,21年當(dāng)月已經(jīng)交了480.應(yīng)補(bǔ)20.我在主表里的本期繳納上期上期金額填480對(duì)不對(duì)
是的對(duì)的是的對(duì)的
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快