你好,建議拆了重訂了。
老師好,去年3—12月每月電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有稅號(hào),已裝訂,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,重新補(bǔ)開(kāi)了正確的發(fā)票,最簡(jiǎn)單的辦法是什么呢,不用拆憑證重新裝訂那種
老師,你好,我們是一般納稅人,我發(fā)現(xiàn)1月憑證里外單位給我們開(kāi)的增值稅普通發(fā)票的名稱開(kāi)錯(cuò)了,其他沒(méi)有問(wèn)題,但是我們已經(jīng)裝訂好了,拆下來(lái)的話發(fā)票中間有小孔,這個(gè)怎么讓外單位重新給我們開(kāi)具啊
請(qǐng)問(wèn)我們公司規(guī)定員工交報(bào)銷(xiāo)單時(shí)會(huì)計(jì)要先入賬寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證,然后把報(bào)銷(xiāo)單給出納保管,付款后再寫(xiě)憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個(gè)月或者隔幾個(gè)月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跨年的情況,我想問(wèn)一下這種情況稅法上有沒(méi)有問(wèn)題呀?當(dāng)跨年時(shí)那么他那個(gè)憑證應(yīng)該要夾到哪一個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證中呢?因?yàn)樗犊钍歉魩讉€(gè)月己跨年了的,匯算清繳有問(wèn)題嗎?謝謝。稅法不是說(shuō)不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎?
老師您好,我接手了一家賬,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年10月-今年6月的工資沒(méi)有發(fā),部分工資是今年的9月銀行發(fā)的,但是之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)了,我現(xiàn)在把之前他的計(jì)提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計(jì)提和發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)下老師,之前他每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤(rùn)、我是否需要紅沖了
發(fā)現(xiàn)去年11月憑證,把23-37號(hào)憑證給放到1號(hào)憑證之前了,這個(gè)是要重拆了再裝訂嗎,有沒(méi)有其他辦法
老師,剛?cè)肼氁患夜緵](méi)人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財(cái)務(wù)大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預(yù)收賬款,收了款沒(méi)有確認(rèn)收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在租房,通過(guò)中介,中介只收管理費(fèi),不收中介費(fèi),靠譜嗎
老師,您好,小規(guī)模納稅人月度銷(xiāo)售收入10萬(wàn)以內(nèi)免增值稅的分錄怎么做呢
老師,預(yù)存話費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問(wèn)端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開(kāi)始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來(lái)開(kāi)票,開(kāi)票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來(lái)結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬(wàn),是要怎么分比較合理