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老師, 我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅和附加稅該如何寫分錄???上月的還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?

2025-06-05 06:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 06:10

老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-06-05 06:12

你的期初數(shù)里面沒有嗎?

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 06:13

期初數(shù)里面看哪個數(shù)據(jù)???我來找下

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齊紅老師 解答 2025-06-05 06:30

應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)哦,看看有沒有增值稅和附加稅

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 11:11

老師,我看到了,有的,那就不用補(bǔ)計(jì)提了對吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 11:14

嗯,這個直接做繳納的分錄

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 11:44

老師,看科目余額表里面應(yīng)交稅費(fèi)下面的未交增值稅是沒有數(shù)據(jù)的,就說明在下月要補(bǔ)計(jì)提? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 11:48

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 14:20

老師,為啥3月的科目余額表里面庫存商品欄借方余額還有數(shù)字?這樣正常嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 14:22

正常呀 你沒賣出去有庫存就有余額

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 14:24

那賣出去了,就結(jié)轉(zhuǎn)為成本,到時(shí)候利潤總額就會相應(yīng)減少了是吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 14:28

如果不是虧本的那利潤是增加了

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快賬用戶2681 追問 2025-06-05 14:37

那如果這些? 庫存商品都在下個月結(jié)轉(zhuǎn)為成本了。那月末,會使資產(chǎn)負(fù)債表中的 未分配利潤減少這個數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 14:38

這個收入也增加了 利潤不會減少

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你7月開始啟用賬套,那就錄入6月底的數(shù)據(jù),損益類的科目都月末結(jié)轉(zhuǎn)了,無余額,不需錄入,只需錄入有余額的科目
2021-10-21
同學(xué)你好 1.對的 今年的期初是去年的期末 2.計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個人因與用人單位解除勞動關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分。 免征個人所得稅;超過的部分按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于個人因解除勞動合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個人所得稅問題的通知》(國稅發(fā)[1999]178號)的有關(guān)規(guī)定,計(jì)算征收個人所得稅。
2021-07-06
同學(xué)你好,一般情況下,按八月份的科目余額建賬,要錄入年初數(shù),期初數(shù)(7月底的數(shù)據(jù)),期末余額(8月底的余額),本期發(fā)生額(8月份發(fā)生額),本年累計(jì)發(fā)生額(1-8月的發(fā)生額),之后,八月份的憑證不需要重新輸入,直接九月份開始做憑證。
2020-10-17
你好,今年3月才建賬,就沒有期初余額的呀
2022-10-10
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