?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
1.某地產(chǎn)開發(fā)公司(增值稅一般納稅人),于2018年8月預(yù)售2017年7月開工尚未開發(fā)完畢的房地產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)計(jì)可供銷售建筑面積20000平方米,當(dāng)期銷售16000平方米,開具普通發(fā)票,發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)1000萬元,另外收取選號(hào)費(fèi)100萬元。開發(fā)項(xiàng)目總計(jì)向政府支付土地出讓費(fèi)400萬元,支付拆遷戶部分拆遷費(fèi)100萬元,均可以取得合法憑證。下列說法正確的有( )。(注意:土地價(jià)款包含拆遷戶拆遷費(fèi),選號(hào)費(fèi)作價(jià)外費(fèi)計(jì)入銷售額。當(dāng)期可扣除的土地價(jià)款=支付的土地價(jià)款×(當(dāng)期銷售的面積÷可供銷售建筑面積),這是收入與成本配比原則) A.當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款500萬元 B.該公司預(yù)繳稅額19.09萬元 C.該公司預(yù)繳稅額30萬元 D.該公司向機(jī)構(gòu)所在地正式申報(bào)應(yīng)納稅額63.64萬元 這個(gè)怎么做呢
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師 請(qǐng)問下①建筑項(xiàng)目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時(shí)候項(xiàng)目所在地按工程造價(jià)0.4%核定 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅后 是不是就不用在機(jī)構(gòu)所在地全員全額申報(bào)了 不然就重復(fù)繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進(jìn)成本 這樣可以嗎 ② 外經(jīng)證預(yù)繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當(dāng)月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
財(cái)稅2016年36號(hào)文, 附件二營(yíng)改增過渡政策第七部分,建筑服務(wù)第四條: 一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。 納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 請(qǐng)問是以下意思嗎? 一般計(jì)征時(shí):1.以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額A 2.外地預(yù)交時(shí):以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款B 3.最終本地申報(bào):應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交稅款
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
員工從我們內(nèi)部一個(gè)公司簽到另外一個(gè)公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時(shí)工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個(gè)月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫(kù)房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
您好,1.因 縣改市 導(dǎo)致報(bào)驗(yàn)失敗,需重新開具外經(jīng)證(按新行政區(qū)劃),并在項(xiàng)目地補(bǔ)辦報(bào)驗(yàn)。 2.已開3%發(fā)票,按價(jià)稅分離后銷售額*3%在項(xiàng)目地預(yù)繳(簡(jiǎn)易計(jì)稅)。機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)填寫3%銷售額,并抵減已預(yù)繳稅款。預(yù)繳時(shí)可按(總包-分包)差額繳稅,需提供分包合同、發(fā)票等。 3.機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí),在附表三填寫分包抵減額。留存分包資料。
因?yàn)榭缭铝?,?dāng)月的外徑證沒有預(yù)繳成功,現(xiàn)在本地這個(gè)3個(gè)點(diǎn)發(fā)票怎么繳稅?是否可以分包抵減?
我們稅務(wù)局回復(fù),說那張外經(jīng)證沒有預(yù)繳,不能做分包抵減,必須全額繳稅
?您好,是的,因外經(jīng)證未預(yù)繳,機(jī)構(gòu)所在地需全額繳納3%增值稅(不可扣分包)。如果補(bǔ)預(yù)繳需聯(lián)系項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)辦,成功后或可申請(qǐng)抵減分包款(需協(xié)調(diào)兩地稅務(wù)局)。如果無法補(bǔ)繳必須按3%全額繳稅,不可扣除分包。
6月重新開具的外經(jīng)證,能選擇是5月份的預(yù)繳嗎?
您好,這個(gè)不可以的,5月預(yù)繳要交滯納金的
那我這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票不就多繳稅了嗎?
您好,現(xiàn)在就是有點(diǎn)麻煩,得聯(lián)系項(xiàng)目地和機(jī)構(gòu)地稅務(wù)局,讓機(jī)構(gòu)地稅務(wù)局退稅
有沒有好的合理的處理方法?
您好,這個(gè)還真的沒有好方法的,2地稅務(wù)務(wù)局要聯(lián)系
意思是現(xiàn)在只有再機(jī)構(gòu)所在地繳納3%,后面異地預(yù)繳了,在辦理本地這3%退稅?
您好,是的,是這么理解的
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!