你好,這個沒事的了。不用擔(dān)心,
老師請教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應(yīng)該怎么處理呢
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了?這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的,增值稅申報無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財務(wù)報表后面3個季度沒有申報過,2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎?
老師好,1-3月份在大廳開的專票,當(dāng)時增值稅和附加稅都扣過錢了,請問一下這個要怎么去填寫申報表和附加稅申報表(二)?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,你好,我申報時提示這個錯誤,什么意思呢? 表內(nèi)表間校驗返回錯誤信息:您滿足“除小規(guī)模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬元免征地方教育附加”的減免條件,請在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免,且對應(yīng)“減免稅(費)額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅(費)額”。;主表第5行(二)按簡易辦法計稅銷售額“一般項目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務(wù)*其他加工勞務(wù))像這種情況還需要給兼職員工申報個稅嗎,兼職人員開發(fā)票時寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報個稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報個稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務(wù)上怎么處理(原注冊公司時沒按照注冊資本實繳)?
老師,我現(xiàn)在每個月計提法醫(yī)教學(xué)活動經(jīng)費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,實際要用到的時候就拿發(fā)票來報銷,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報銷單報銷可以用單位自制的嗎?
老師,收入是A公司收款,后面發(fā)現(xiàn)客人重復(fù)兩次匯款,B公司退款的,b公司和A公司賬怎么做呢
老師,居間費,舉例來說,您給我介紹業(yè)務(wù),我給您返點,您給我開票,這個發(fā)票開什么品類?
老師,對方公司給我們提供3年的殺毒軟件服務(wù),圖為開票內(nèi)容,稅率為13。應(yīng)計入無形資產(chǎn)還是什么?
老師,單位個稅的完稅證明pdf格式在哪里下載?
老師 現(xiàn)在小微企業(yè)的認定標(biāo)準(zhǔn)是什么。
老師,建筑裝飾跟對方簽訂的清包工合同,簡易計稅,請問我方可以開具3%的專票給對方嗎