可以開具3%的專票給對方
我公司跟甲方簽訂建筑安裝服務(wù)合同。開給甲方發(fā)票為建筑安裝工程服務(wù)。我公司把一部分建筑安裝分包出去給乙方,付款時乙方開具建筑安裝工程服務(wù)費發(fā)票給我公司。請問老師,我公司與乙方簽訂分包合同是否可行?乙方開具的發(fā)票我司是否能接收?
老師,項目清單的稅率是9%,跟甲方簽訂施工合同稅率是9%,后面甲方同意簽訂補充甲供材合同,那么開具建筑發(fā)票可以按簡易項目開嗎?
老師請問我們是建筑企業(yè),跟對方簽訂的是包工包料的合同,對方發(fā)票怎么開?謝謝
老師你好,我建筑裝飾公司是一般納稅人,簽合同是3%的購銷合同,請問是否可以開具3%的材料專票給購買方?
一般納稅人公司總包清表項目,跟甲方簽清包工合同,可以給甲方簡易計稅開3個點專票嗎?
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
進來的材料發(fā)票只能開普票嗎
可以取專票,只是不能進項抵扣