是的,在附表1 的未開具發(fā)票列填報(bào)

老師,我們是物流企業(yè)一般納稅人,平時(shí)開票是9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),現(xiàn)在要處置自己使用過(guò)的小轎車,申報(bào)納稅的時(shí)候按13個(gè)無(wú)票收入申報(bào)嗎
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入,這個(gè)月我們和上次的無(wú)票收入一起開的票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
老師,我們是增值稅一般納稅人,銷售商品增值稅稅率13%和9%。 如果是無(wú)票收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候按哪個(gè)稅率繳納增值稅?
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月報(bào)了無(wú)票收入,但是這個(gè)月開了對(duì)應(yīng)的票了,那我申報(bào)這個(gè)月的增值稅報(bào)表如何填嘞
你好老師,我們是銷售企業(yè),一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)夠,我想申報(bào)的時(shí)候?qū)扅c(diǎn)無(wú)票收入,無(wú)票收入這部分產(chǎn)生的增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬(wàn)元購(gòu)買了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個(gè)人,合同房?jī)r(jià)是30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬(wàn),老師,我公司給個(gè)人開具的發(fā)票是按30萬(wàn)開還是按65萬(wàn)開。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒(méi)有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開始還沒(méi)有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬(wàn),刷單金額36萬(wàn),平臺(tái)總金額52萬(wàn),這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn),但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn),發(fā)票也開了80萬(wàn),現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn),我們退給甲方5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開75萬(wàn)嗎?還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


我報(bào)了收入后,那稅額不是自動(dòng)變百分之13的嗎?可了手動(dòng)填稅率嗎?
填對(duì)應(yīng)的9%稅率欄就行
我未開票收入有百分之13的,也有9%的,都一起有個(gè)加進(jìn)去可以嗎?
分別填對(duì)應(yīng)的稅率欄
嗯?有專門9%的行嗎?填哪一行
就是附表1,有很多稅率的哈,
哦,我看見(jiàn)了
老師,那我們要是賣固定資產(chǎn)需要填寫哪個(gè)呢?
購(gòu)入的時(shí)候抵抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)?
之前已經(jīng)抵扣了的,老師
那么還是按13%稅率計(jì)算